借固定資產(chǎn)清理30萬, 累計折舊20萬, 貸固定資產(chǎn)50萬, 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理45萬, 應交稅費,應交增值稅銷項58500, 借固定資產(chǎn)清理2萬, 進項2*9%萬 貸銀行存款 借固定資產(chǎn)清理13萬 貸資產(chǎn)處置損益13萬
轉(zhuǎn)讓一臺設備,該設備原價500000元,已提折舊200000元,取得轉(zhuǎn)讓收人450000元,增值稅稅額58500元,并支付清理費用20000元(含稅,增值稅稅率為9%)??铐椌淹ㄟ^銀行收到,現(xiàn)設備已運走。求分錄
轉(zhuǎn)讓一臺設備,該設備原價為500000,已提折舊200000元,取得轉(zhuǎn)讓收入450000元,增值稅稅額58500元,并支付清理費用20000(含稅,增值稅稅率為9%。)款項均已通過銀行收到,現(xiàn)設備運走。
8.己批準出售閑置設備一臺,取得價款200000元、增值稅26000款項已收妥。該設備原價450000元、已提折1300000元9.以銀行存款支付上述設備的清理費用5000元。10.上述設各己處置完華,結(jié)轉(zhuǎn)處置損益
轉(zhuǎn)讓一臺設備,設備原價是50萬元,已折舊20萬,取得轉(zhuǎn)讓收入45萬,增值稅稅額58500元,并支付清潔費用兩萬元含稅,增值稅稅率為9%,款項均通過銀行收到,現(xiàn)設備已運走
轉(zhuǎn)讓一臺設備該設備原價50O000元,已提折舊200000元,取得轉(zhuǎn)讓收入450000元,增值稅稅額58500并支付清理費用20000元,含稅,增值稅稅率為9%??铐椌淹ㄟ^銀行收到現(xiàn)設備已運走。
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到