同學(xué)你好 1 借,固定資產(chǎn)清理30 借,累計(jì)折舊20 貸,固定資產(chǎn)50 2 借,銀行存款50.85 貸,固定資產(chǎn)清理45 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)5.85 3 借,固定資產(chǎn)清理2 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)0.18 貸,銀行存款2.18 4 借,固定資產(chǎn)清理13 貸,資產(chǎn)處置損益13
轉(zhuǎn)讓一臺(tái)設(shè)備,該設(shè)備原價(jià)500000元,已提折舊200000元,取得轉(zhuǎn)讓收人450000元,增值稅稅額58500元,并支付清理費(fèi)用20000元(含稅,增值稅稅率為9%)??铐?xiàng)均已通過銀行收到,現(xiàn)設(shè)備已運(yùn)走。求分錄
轉(zhuǎn)讓一臺(tái)設(shè)備,該設(shè)備原價(jià)為500000,已提折舊200000元,取得轉(zhuǎn)讓收入450000元,增值稅稅額58500元,并支付清理費(fèi)用20000(含稅,增值稅稅率為9%。)款項(xiàng)均已通過銀行收到,現(xiàn)設(shè)備運(yùn)走。
轉(zhuǎn)讓一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備原價(jià)是50萬元,已折舊20萬,取得轉(zhuǎn)讓收入45萬,增值稅稅額58500元,并支付清潔費(fèi)用兩萬元含稅,增值稅稅率為9%,款項(xiàng)均通過銀行收到,現(xiàn)設(shè)備已運(yùn)走
3.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2日,外購原材料一批,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為2萬元,增值稅稅額為0.18萬元,原材料已驗(yàn)收入庫。以上款項(xiàng)均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。(2)20日,將閑置的一處倉庫對外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入218萬元(含稅,增值稅稅率為9%)。已知該倉庫的原值為800萬元,已提折舊600萬元,已提減值準(zhǔn)備100萬元。
轉(zhuǎn)讓一臺(tái)設(shè)備該設(shè)備原價(jià)50O000元,已提折舊200000元,取得轉(zhuǎn)讓收入450000元,增值稅稅額58500并支付清理費(fèi)用20000元,含稅,增值稅稅率為9%。款項(xiàng)均已通過銀行收到現(xiàn)設(shè)備已運(yùn)走。
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤