你好這個是自己的房屋的嗎 辦公的借管理費用貸其他應付款 設備借固定資產(chǎn) 貸其他應付款

老師我們新成立一家公司銷售辦公用品和廣告制作,采購了些辦公設備,及辦公用品,合同價196萬,先支付了80%的材料款,發(fā)票以全部開完。怎么記賬,合同一部份是辦公用品要賣出去的不能掛固定資產(chǎn),怎么記賬,設備要入固定資產(chǎn),我是錢全付完在掛固定資產(chǎn),還是先固定資產(chǎn),,這賬怎么記
老師你好,我是做電商內(nèi)賬,我們有一個公司開了三個網(wǎng)店,但是三個店鋪都是用的一個倉庫一個辦公室一批員工,每個店鋪對應的支付寶只能提現(xiàn)到一個公司,老板要求每一個店鋪能獨立核算出利潤,我這個賬套要怎么建?1.是按公司建一個賬套,然后把科目分細,出報表時在拆分店鋪,獨立核算利潤?2,還是按店鋪來建帳套。像這情況店商適合那種賬套,謝謝
你好,老師,我們是生產(chǎn)制造行業(yè),又增加了一條生產(chǎn)線,但是是領導和別人合伙的,要重新建一個賬套,合伙人是技術和設備入股,領導是資金入股,前期沒有建賬我們代墊了材料款和一些費用,這個領導都讓做資金投入,這個賬怎么建?
老師,您好!我們是廣告公司,新建賬套的話,需要哪些資料,店鋪的裝潢款、辦公用具、設備的購買都是老板墊付的,這要怎么入賬
老師您好,我們老板新開了一個餐飲店,沒有別的股東,也沒有投資,沒有任何收入,籌建期的裝修費都是老板個人墊付的,老板墊付的那些籌建期的費用我要怎么入賬?借什么貸什么
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
是租賃的
期初余額要怎么錄入?老板墊付的要不要計入實收資本
內(nèi)賬的可以做實收資本 固定資產(chǎn)設備累計折舊 長期待攤費用老板 費用在未分配利潤負數(shù)