你好 具體的什么業(yè)務(wù)的 開的信息表的嗎
1.跨月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)只需要做賬務(wù)處理,然后在增值稅申報(bào)表2填列就可以了嗎?(該發(fā)票之前月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣。)2.在同一個(gè)月份,收到購(gòu)買商品作為福利費(fèi),這個(gè)進(jìn)賬要抵扣嗎?然后轉(zhuǎn)出的時(shí)候,也是做賬務(wù)處理后,直接填寫申報(bào)嗎?
今年5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出!申報(bào)時(shí)是需要修改5月份的增值稅納稅申報(bào)表呢還是直接在轉(zhuǎn)出月份填寫?
老師,3月份已申報(bào),有個(gè)差旅費(fèi)稅額在進(jìn)項(xiàng)填表時(shí)沒有填,財(cái)務(wù)系統(tǒng)做進(jìn)項(xiàng)了,在下個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫行不行
老師,你好,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅沖紅字,今月申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)部額轉(zhuǎn)出,要交多1萬(wàn)多元,請(qǐng)問我需怎樣處理嗎
老師您好!1月份有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,是在本月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還是更正1月份的申報(bào)?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果小規(guī)模開出去的專票給一般納稅人,他們能抵扣,普票只能入成本費(fèi)用類,是嗎
稅務(wù)查了,進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多怎么說(shuō)
老師,24號(hào)入職的,5月份工資分兩部分,24號(hào)之前的按5000一月,24號(hào)以后的按6000一月,規(guī)定休息是單休,請(qǐng)幫我算算5月份該多少工資
老師,農(nóng)產(chǎn)品合作社開票需要備注啥嗎
2023年1月1日,甲公司支付對(duì)價(jià)3000萬(wàn)元,購(gòu)買乙公司50%股權(quán)。在本次購(gòu)買前,甲公司原持有乙公司30%的股權(quán),對(duì)乙公司具有重大影響,該項(xiàng)股權(quán)投資的賬面價(jià)值為900萬(wàn)元,其中投資成本為700萬(wàn)元,損益調(diào)整200萬(wàn)元,在2×23年1月1日的公允價(jià)值為1 800萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成一攬子交易,本次購(gòu)買后共持有乙公司80%的股權(quán),對(duì)乙公司形成控制。 ? 當(dāng)天,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值4 500萬(wàn)元,其中股本2 500萬(wàn)元,資本公積1 000萬(wàn)元,盈余公積250萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)750萬(wàn)元,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值5 000萬(wàn)元,差額由一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)導(dǎo)致,該固定資產(chǎn)尚可使用10年,預(yù)計(jì)凈資產(chǎn)為0,采用年限平均法計(jì)提折舊。 (2)2023年9月1日,甲公司把成本為100萬(wàn)元的商品以150萬(wàn)元賣給乙公司,當(dāng)年乙公司對(duì)外出售60%。 (3)2023年乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元,沒有其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。
@董孝彬老師,高價(jià)購(gòu)入部分16元買回來(lái),缺確實(shí)低估庫(kù)存的用13元算的成本
直播時(shí)老師說(shuō)一對(duì)一的,怎么拍了單有問題,都沒有老師管
老師按照稅法一般規(guī)定,1萬(wàn)是怎么來(lái)的,有什么用
老師,會(huì)計(jì)每年的繼續(xù)教育,需要會(huì)計(jì)人員每年上網(wǎng)答題嗎?我已經(jīng)是考證后的第二年了,今年是必須網(wǎng)上教育了吧?請(qǐng)問截止時(shí)間是哪天?不繼續(xù)教育的影響又是什么?
手續(xù)費(fèi),開發(fā)票大類怎么選?
虛開增值稅
你好,已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,不需要再申報(bào)了
只是在記賬時(shí)體現(xiàn)出來(lái)就可以了是嗎?
是這么做,是這么理解。