同學(xué)您好,一般不含稅金額的合計(jì)作為基數(shù)你好,如果有合同的話按合同金額的合同分開注明了含稅與不含稅的,可以按不含稅,否則就是含稅 ,沒有合同就按收入
計(jì)算印花稅的購銷合同金額是含稅金額,還是不含稅的?
鄒老師,購銷合同的印花,計(jì)稅基數(shù)是按什么?不含稅的合同金額嗎?
老師購銷合同繳納印花稅進(jìn)項(xiàng)是價(jià)稅合計(jì)還是不含稅金額
購銷合同的印花稅是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的含稅還是不含稅金額的合計(jì)作為基數(shù)?
老師,印花稅買賣合同,基數(shù)都是購銷不含稅的金額嗎
老師好!應(yīng)收(備用金)錯(cuò)錄入應(yīng)付,后面又還款了備用金也是錄應(yīng)付,該怎么調(diào)整回來呢
收到廣告服務(wù),制度牌,條幅135元,是算廣告費(fèi)嗎?匯算清繳要調(diào)增嗎
公司2014年已經(jīng)實(shí)繳資本200萬,認(rèn)繳資本1200萬,現(xiàn)在要減少注冊(cè)資本,是不是只能減少未實(shí)繳金額,假如減到10萬的話,是不是要交個(gè)人所得稅了?
車輛購置稅現(xiàn)在公司在稅務(wù)局自己申報(bào)嗎?計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)教一下,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表,4欄怎么理解,4欄是抄的第一張圖的數(shù),但是4月也沒開回第一張圖上的這么多進(jìn)項(xiàng)票啊?
老師,按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額是啥
請(qǐng)問電腦賬在哪里做呢?
老師:客戶開具了一張支票給我們,出票日期是2025年6月30日。付款期限是自出票之日起10天。那我要過了6月30日才可以去銀行取錢嗎
老師,我現(xiàn)在要填2024年年年報(bào),那資產(chǎn)負(fù)債表是在財(cái)務(wù)軟件里面導(dǎo)出2024年12月份的,那個(gè)利潤表是選第四季度的,還是說也是12月份的,還有現(xiàn)金流量表
公司有廣告宣傳費(fèi),24年所得稅匯算清繳可要選廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表?
沒有合同按收入,這個(gè)收入是含稅還是不含稅?
同學(xué)您好,是不含稅
難道有合同還是沒合同稅交的少?
這是有可能的,正常應(yīng)是一樣的,但不了解政策有可能多交
稅務(wù)要企業(yè)四流合一。但訂了合同又要多交稅,那不是鼓勵(lì)不訂合同嗎
對(duì)于沒有合同按不含稅收入作為印花稅的計(jì)稅基數(shù),麻煩給我一個(gè)稅收依據(jù)的文件,謝謝。
印花稅稅率與項(xiàng)目https://www.shui5.cn/article/58/108127.html
對(duì)于沒有合同按不含稅收入作為印花稅的計(jì)稅基數(shù),麻煩能不能把這個(gè)針對(duì)性的解釋文字給復(fù)制出來?
是文件精神體現(xiàn)出來的,不是明文規(guī)定的
文件精神中體現(xiàn)出來的文字描述,能不能復(fù)制一下?謝謝!
第五條 印花稅的計(jì)稅依據(jù)如下: (一)應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款;
這一點(diǎn)朋確了對(duì)于有合同的應(yīng)稅業(yè)務(wù),合同中列明不含稅金額和稅金的,可以按照不含稅金額作為印花稅的基數(shù)。但沒有體會(huì)到對(duì)于沒有合同的業(yè)務(wù)是按照含稅還是不含稅。
你得自行體會(huì)精神,這個(gè)沒簽合同就不納稅肻定不符合立法要求,多交稅就與這條相違背,所以
沒簽合同不納稅,當(dāng)然不符合立法的要求。我并不是問沒簽合同是否不需要納稅,而是問沒有簽合同,是按照含稅交還是按不含稅交?
沒做合同就按按有會(huì)作合同正常交稅一樣
這就 公正合理的了
那我只能這樣來理解,稅法原則上是按照不含稅金額來作為印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ),因?yàn)槎惤疬@是增值稅的稅額,部分已經(jīng)交了稅,在增值稅的基礎(chǔ)上再征收印花稅,屬于重復(fù)征稅。但是合同上沒有明確不含稅金額,所以只能按照含稅金額作為計(jì)算基礎(chǔ),但是沒有合同,在財(cái)務(wù)賬面上是分不含稅金額核算的,那么就可以按照不含稅金額作為計(jì)算基礎(chǔ),這是不是就是文件的精神?。?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
那行吧,就這樣自言其說了,謝謝
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