如一般納稅人做甲供材或清包工建筑服務(wù),可選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅
按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅的銷售額是17287415.09,簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額是7139.90,這金額是怎么算出來(lái)的?
增值稅納稅申報(bào)表上按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅的銷售額是實(shí)際銷售額嗎
按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額什么意思
老師好,簡(jiǎn)易計(jì)稅的無(wú)票收人增值稅主表是不是填寫在“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”下方一欄“其中:納稅檢查調(diào)整的銷售額”一欄?
老師,公司開出去的租金發(fā)票算不算是簡(jiǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅?申報(bào)是要填(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額?還是直接跟銷售貨物合計(jì)到(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額申報(bào)?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
老師,您看一下這是24年5月份開的發(fā)票,9%的是403669.73元,剩下的就是216809.48元嗎
這是增值稅的申報(bào)表
根據(jù)增值稅申報(bào)表,簡(jiǎn)易計(jì)稅數(shù)是230, 384. 46
上面有個(gè)免稅-13575是啥我怎么看不來(lái)
可能是申報(bào)錯(cuò)誤了