您好,就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后,和3%這個(gè)比的
軟件企業(yè)稅負(fù)超過3%部分即征即退是怎么算的,有算進(jìn)項(xiàng)嗎?
軟件即征即退,實(shí)際繳納的稅款是是僅指軟件部分進(jìn)項(xiàng)稅嗎?比如3月取得進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元,其中天津部分進(jìn)項(xiàng)稅3,其他進(jìn)項(xiàng)稅7,銷項(xiàng)稅15,那么本月即征即退金額是多少?
軟件即征即退金額是多少?實(shí)際繳納的稅款是是僅指軟件部分進(jìn)項(xiàng)稅嗎?比如3月取得進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元,其中軟件部分進(jìn)項(xiàng)稅3,其他進(jìn)項(xiàng)稅7,銷項(xiàng)稅15,那么本月即征即退金額是多少?
老師,我們公司有申請(qǐng)了鑲嵌式軟件即征即退的,本期我們公司銷售了一般貨物,還有部分的即征即退貨物,因?yàn)殍偳妒杰浖凑骷赐宋募f明超過3%的才退稅。問題:本期超過3%的稅負(fù)率了,但是本年累計(jì)的沒有超過,而且是加了一般貨物的計(jì)算的稅負(fù)率,請(qǐng)問稅局退即征即退的稅款是針對(duì)即征即退貨物這部分超過3%退稅,還是指全部的貨物收入超過3%才退稅?
實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退,請(qǐng)問是超過3%是退回來嗎
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課