你好 多計(jì)提 的紅沖處理?
老師你好,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里,期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了,應(yīng)交稅費(fèi)里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負(fù)債表不平了。
老師。做匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)負(fù)債類(lèi)的應(yīng)交稅金增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅余額跟12月份增值稅申報(bào)表里面余額不一致。這個(gè)怎么處理。
老師,我本月預(yù)繳上季度的企業(yè)所得稅比上月計(jì)提的多,因此出現(xiàn)我應(yīng)交稅費(fèi)余額與資產(chǎn)負(fù)債表里面不一致現(xiàn)象,應(yīng)該怎么處理
老師,我本月預(yù)繳上季度的企業(yè)所得稅比上月計(jì)提的多,因此出現(xiàn)我應(yīng)交稅費(fèi)余額與資產(chǎn)負(fù)債表里面不一致現(xiàn)象,應(yīng)該怎么處理
老師想問(wèn)一下,現(xiàn)在做完一月的賬,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅明細(xì)賬不平的。2022第一季度是暫估了38萬(wàn)多企業(yè)所得稅,四月交了,五月匯算清繳了,12月底計(jì)提了五十多萬(wàn),余額38萬(wàn),實(shí)際上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅這里貸方余額已經(jīng)在第一季度交了,現(xiàn)在怎么辦?
有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財(cái)務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報(bào)的過(guò)程中要注意哪些問(wèn)題?申報(bào)結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個(gè)所得稅平時(shí)應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個(gè)或以上的案例?
綠化公司購(gòu)進(jìn)苗木時(shí)是免稅,再銷(xiāo)售時(shí)能開(kāi)免稅?
老師你好!年度增值稅報(bào)表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開(kāi)25700元發(fā)票,有20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶(hù)退款,沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對(duì)嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒(méi)有產(chǎn)品價(jià)值單價(jià),因?yàn)?月前沒(méi)有核算成本,全盤(pán)也沒(méi)有設(shè)委外加工科目,就只有一個(gè)加工費(fèi)。這辦好呢,我直接用財(cái)務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫(kù)存數(shù)量,作為6月末的庫(kù)存,但是財(cái)務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個(gè)答案里面說(shuō)自然人平均每個(gè)月租金不超過(guò)10萬(wàn)的情況下是免征增值稅的。比如說(shuō)個(gè)人出租個(gè)人住房月租金沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)塊錢(qián),是不是也免稅呢。如果月租金是20萬(wàn)的話(huà),又該怎么算呢?還有個(gè)1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
這個(gè)年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計(jì)算第3和第5的時(shí)候要把這3000考慮進(jìn)去,可否講講其中的原理
這道題答案不對(duì)吧?幫我分析一下,謝謝。
怎么沖???
你好 原來(lái)負(fù)數(shù) 分錄就是紅沖了?
什么分錄啊
借應(yīng)交稅費(fèi),貸所得稅費(fèi)用?
我家是小規(guī)模,我計(jì)提上個(gè)季度的企業(yè)所得稅,上個(gè)季度是22年第四季度,我直接紅沖就可以嘛?需要用到以前年度損益這個(gè)科目么
你好 小準(zhǔn)則? 借應(yīng)交稅費(fèi),貸未分配利潤(rùn)?