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老師,一月份付了4筆款,不是同一天付的,票是2月2日收到的,票的合計數(shù)等于付款數(shù),但不是一筆對一筆開的,開票日期也是2月2日,費用屬于1月,這樣的話,我應(yīng)該先記預(yù)付,二月份再計入費用,還是把票放在一月底,計入1月份的費用?把票

2023-02-03 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-03 13:23

你好,那這個業(yè)務(wù)發(fā)生在幾月份,如果是二月份兒的話,你在一月份做預(yù)付賬款,二月份兒做發(fā)票的沖預(yù)付。

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快賬用戶4833 追問 2023-02-03 13:26

這個是1月份付的12月份的勞務(wù)派遣費,也就是派遣員工12月的工資和付給第三方的服務(wù)費

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齊紅老師 解答 2023-02-03 13:27

你好,那你就一月份做管理費用或者是成本里面,然后二月份兒發(fā)票到了紅沖之前的再做發(fā)票的。

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齊紅老師 解答 2023-02-03 13:27

借管理費用貸銀行存款, 發(fā)票到了之后借其他應(yīng)付款,借管理費用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的借管理費用 貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶4833 追問 2023-02-03 13:31

老師,還有其他做法嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-03 13:32

你好,上面的這個就是正規(guī)的做法,還有一個不正規(guī)的做法,借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 2月份借管理費用,貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶4833 追問 2023-02-03 13:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-03 13:51

不用客氣,工作愉快。

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你好,那這個業(yè)務(wù)發(fā)生在幾月份,如果是二月份兒的話,你在一月份做預(yù)付賬款,二月份兒做發(fā)票的沖預(yù)付。
2023-02-03
可以的,可以這么做的。
2023-06-08
2月份正常入賬不用管,后面退回去就把前面這筆業(yè)務(wù)補充,然后按回來的發(fā)票入賬就行了。 2月份還是2月份那筆憑證后面還是放原來發(fā)票沒有變化。
2024-03-13
2月份付款并且收到發(fā)票,咱實際這個成本費用業(yè)務(wù)發(fā)生沒有?
2024-03-13
是的,把這個費用計提在20年
2021-01-08
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