你好,那這個業(yè)務(wù)發(fā)生在幾月份,如果是二月份兒的話,你在一月份做預(yù)付賬款,二月份兒做發(fā)票的沖預(yù)付。

老師,一月份付了4筆款,不是同一天付的,票是2月2日收到的,票的合計數(shù)等于付款數(shù),但不是一筆對一筆開的,開票日期也是2月2日,費用屬于1月,這樣的話,我應(yīng)該先記預(yù)付,二月份再計入費用,還是把票放在一月底,計入1月份的費用?把票
老師您好!我在2月份做了一筆借:庫存商品1000貸:庫存現(xiàn)金1000,實際上是2月已開發(fā)票,3月1日付款,并且是用對公支付的,3月份應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
你好:老師,我2月份記公司電信費用,借:管理費用一開辦費用,貸:其他應(yīng)付款,但是發(fā)票是4月開出的,我可以把他放在2月帳做會計傳票嗎
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
制造業(yè)企業(yè)在籌建期也稱建設(shè)單位建造新廠房,改造舊廠房,施工單位向建設(shè)單位申請了三筆工程款,第一筆2023年12月28日開票,2024年1月2日支付,2024年2月4日申請(第一筆款申請時,支付時,收到發(fā)票時建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢?這個憑證應(yīng)該登記在2023年還是2024年呢?第二筆,1月3日支付,2月4日開票,2月5日申請(第二筆款申請時,支付時,收到發(fā)票時建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢?記賬憑證是記在一月還是二月呢?)第三筆,2023年12月30日開票,12月31日申請,2024年1月5日支付(第三筆款申請時,支付時,收到發(fā)票時建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢?這個記賬憑證記在2023年的12月還是24年的1月呢?)
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
這個是1月份付的12月份的勞務(wù)派遣費,也就是派遣員工12月的工資和付給第三方的服務(wù)費
你好,那你就一月份做管理費用或者是成本里面,然后二月份兒發(fā)票到了紅沖之前的再做發(fā)票的。
借管理費用貸銀行存款, 發(fā)票到了之后借其他應(yīng)付款,借管理費用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的借管理費用 貸其他應(yīng)付款。
老師,還有其他做法嗎?
你好,上面的這個就是正規(guī)的做法,還有一個不正規(guī)的做法,借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 2月份借管理費用,貸預(yù)付賬款。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。