車險的一次做了扣可以 借管理費用 貸預付賬款 可以不分攤
老師,您看一下之前會計做的這筆賬。這筆應該是11月支付的一年的車險,但是發(fā)票是在12月份開來的。像這筆掛的預付賬款4922.96需要按照一年分月攤銷金額嗎?如果需要攤銷的話,是在11月份就得攤銷了嗎?我看他11月只做了這筆,但是并未在11月和12月做攤銷的賬。
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進固定資產。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產的話,折舊應該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應的賬吧?
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當于支付了8萬多的物業(yè)費,發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調整的話,我該怎么調整賬務?
老師,有個問題就是,我現在是從今年1月份開始補一年期的預付賬款的攤銷表。有個問題就是,1月份開始攤銷的,有多攤銷和漏攤銷的。我是在后面的月份做了賬務調整的。您幫我看看我截圖的,像640那筆車位管理費,物業(yè)費,都是交給的物業(yè)公司的,640這筆其實在2022年12月就攤銷完了,但是我今年1月份開始又接著每個月在攤銷。我在5月份雖然做了賬務調整,但是1月份開始,難道要按照賬面錯的數據來做每個月的銷表嗎?
老師,有個問題就是,我現在是從今年1月份開始補一年期的預付賬款的攤銷表。有個問題就是,1月份開始攤銷的,有多攤銷和漏攤銷的。我是在后面的月份做了賬務調整的。您幫我看看我截圖的,像640那筆車位管理費,物業(yè)費,都是交給的物業(yè)公司的,640這筆其實在2022年12月就攤銷完了,但是我今年1月份開始又接著每個月在攤銷。我在5月份雖然做了賬務調整,但是1月份開始,難道要按照賬面錯的數據來做每個月的銷表嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
老師,但是他11月份做了付款的,然后12月收到發(fā)票后,并沒有計入到管理費用啊,而是掛的預付賬款。我覺得,她在12月收到發(fā)票了,不應該在11月補做預付賬款這筆啊,而是應該直接在11月支付的這筆下面掛進管理費用啊。
像她這種做的,又沒計入費用,又沒攤銷的,我現在應該怎么處理她這筆賬?
12月份做管理費用 你看下現在預付賬款有余額的吧
是的,預付賬款這筆金額還是掛著的。因為,她沒計入費用,也沒做攤銷的。但是12月份的賬都已經結了,稅也已經報了。現在在做2023年1月份的賬了
借以前年度損益調整 貸預付 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
老師,是不是應該在12月收到發(fā)票的時候,就應該計入費用了?
對的,是的,是這么理解的。
老師,在當月支付的,不管是在當月的幾號支付的,都是從當月開始攤銷嗎?就是這種支付一年期的費用,預付賬款攤銷這種
看看這屬于這個月的費用才對,只要屬于這個月的費用就可以做
老師,我想問的是,在當月支付的,不管是在當月的幾號支付的,都是從當月開始攤銷嗎?之前的會計,像做的支付一年期的費用這種,都是直接計入到的預付賬款。再從支付的當月開始攤銷金額,攤銷一年
你好,我回復了不是嗎?他屬于這個月的費用嗎?屬于這個月的費用你就攤銷,如果不屬于這個月的費用就不需要攤銷,比如你支付了,下半年的房租,你做預付賬款掛賬就可以到根據所屬期權責發(fā)生制七月份才開始分攤 屬不屬于這個月的費用,你能判斷嗎?車險的你買來的車上了保險,這個就屬于當月的費用就可以做費用
老師,之前的會計,先付款,是先做的付款的賬。收到發(fā)票后,款是11月付的,發(fā)票是12月收到的。也是計入的預付賬款。按理說,不是應該直接計入費用嗎?我下午問她,她說,費用她是之前就做了的。但是,你不付款,怎么可能會計入費用呢?
不付款咋不能做費用 企業(yè)根據權責發(fā)生制 只要發(fā)生了就可以做 和付款沒關系 你如果根據付款做費用不就是收付實現制了
老師,費用也要根據權責發(fā)生制來做嗎?我們以前都是發(fā)票收到了就入對應的費用科目的。先付款的話只先做銀行流水的那筆,掛著其他應收款,等發(fā)票到了,再入費用,沖其他應收款