同學(xué)你好 那就計提的時候多計提個人部分的社保
單位全額承擔(dān)員工社保公積金(即個人部分也由公司承擔(dān),不扣員工工資),預(yù)提和支付時的賬務(wù)處理該如何做?
請教老師,公司承擔(dān)員工的全部社保費(fèi)用(個人部分+單位部分),然后給員工定的工資金額就是實(shí)發(fā)金額,這樣的話,比如某員工工資是3500元,社保費(fèi)總額是400元,記賬分錄是否是這樣的: 計提工資: 借:管理費(fèi)用等—工資 3500 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 計提社保: 借:管理費(fèi)用等—社保 400 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 400 支付工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 貸:銀行存款 3500 繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 400 貸:銀行存款 400 借:管理費(fèi)用
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔(dān)500元,公司承擔(dān)500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔(dān)1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計提公積金和計提工資時的金額分別應(yīng)該是多少呢?我們工資表上的工資總額是500000,個人支付的社保部分總額是150000,個人支付的公積金部分是17350(包括新入職員工自己承擔(dān)的1000元),請問計提工資和公積金的分錄的分別怎么寫呢?這1000元的實(shí)質(zhì)是什么?
老師,請問下公司全額承擔(dān)員工社保,這種分錄要怎么做?假如員工實(shí)發(fā)工資是5000,社保單位部分是500,個人部分是300
老師,請問一下,員工的社保全額由公司承擔(dān),(比如公司總額是4450.29(包括了工資和社保全額),實(shí)際支付工資的3000.就不要支付工資,計提工資是4450.29,我該怎么處理分錄
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會關(guān)賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
本來應(yīng)該計提3000.我已經(jīng)多計提了1450.29
不知道1450.29怎么消化
同學(xué)你好 為啥 工資應(yīng)該計提3450.29才對
我是不是應(yīng)該把社保全額計提到管理費(fèi)用工資,然后應(yīng)付職工薪酬社保而不是應(yīng)付職工薪酬工資
同學(xué)你好 對的 是這樣的
不能計提到管理費(fèi)用,福利費(fèi)嗎?
我的分錄還是沒平
同學(xué)你好 這個可以的
借-管理費(fèi)用-工資4450.29 貸-應(yīng)付職工薪酬-工資3000.貸-應(yīng)付職工薪酬-社保1450.29.支付時-借-應(yīng)付職工薪酬工資3000.應(yīng)付職工薪酬社保-1450.29,貸-銀行存款4450.29
借-管理費(fèi)用-工資4450.29 貸-應(yīng)付職工薪酬-工資4450.29.貸.支付時-借-應(yīng)付職工薪酬工資3000貸-銀行存款3000.社保全額1450.29沒有消化
前面那個是正確分錄,后面那個是我之前做的分錄,因?yàn)橹八麄儧]有說社保全額由公司承擔(dān)
同學(xué)你好 第二個是正確的
還是怎么做一筆分錄調(diào)平
同學(xué)你好 第二個分錄正確 還得做交社保的分錄哦
第二個社保全額都沒有消化,怎么是正確的
借-管理費(fèi)用-工資4450.29 貸-應(yīng)付職工薪酬-工資4450.29.貸.支付時-借-應(yīng)付職工薪酬工資3000貸-銀行存款3000.社保全額1450.29沒有消化
你說這個是正確的嗎,沒有搞懂
?您好,1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
社保全額是并到工資里面的,工資怎么平
就是計提的時候多計提工資,然后做交社保的分錄
我已經(jīng)多計提了1450.29.
這個應(yīng)付職工薪酬就一直掛起1450.29沒有支付
那你后面付款就可以了