您好,這個(gè)款是怎么來(lái)的?有什么政策依據(jù)?
老師好,我是小貸公司。有的每月收利息,有的是到期一次性還本息。那么,收到利息時(shí),我直接寫(xiě): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(忽略稅) 還是要通過(guò)應(yīng)收利息這個(gè)科目?寫(xiě): 借:應(yīng)收利息 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收利息 ?
老師你好,有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)下就是以前公司借了筆貸款。但是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有入到短期借款去?,F(xiàn)在公司又以一般戶去還款。那么請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄要怎樣做呢?借:用什么會(huì)計(jì)科目好呢?貸用:短期借款
我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)主 按照合同他要給我們付三筆款 第一筆何第三筆想讓他們公戶轉(zhuǎn)給我們 第二筆想讓轉(zhuǎn)我們私戶上面 目前第三筆還沒(méi)到收款的階段 第二筆到了收款的階段了 第二筆的這個(gè)函要怎么寫(xiě)呢? 我感覺(jué)寫(xiě)我們公戶存在異常不太好 可不可以寫(xiě)公戶正在變更??? 然后轉(zhuǎn)到我們公司合伙人賬戶
老師:我們公司為另一家公司代墊了一筆款(這家公司還沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)),之前的會(huì)計(jì)做在應(yīng)付賬款科目了,去年又墊付了一筆,我做在其他應(yīng)收款了,不知到底做在哪個(gè)科目對(duì)?
老師你好公司發(fā)生一筆業(yè)務(wù),我們公司有短期貸款,現(xiàn)在收到階段性減息款,這筆收入入到那個(gè)會(huì)計(jì)科目,
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒(méi)有收入,目前護(hù)士的工資可以計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因?yàn)闆](méi)有收入所以想問(wèn)下是否可以
計(jì)提了年終獎(jiǎng)沒(méi)有發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進(jìn)平出的模式,沒(méi)得利潤(rùn)。但是公司要填凈利潤(rùn)表,怎么填報(bào)寫(xiě)?
你好老師我想咨詢(xún)下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價(jià)值,殘值
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補(bǔ)復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個(gè)我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費(fèi)用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,后面想做資本化,不直接做費(fèi)用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個(gè)表,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提的數(shù)嗎?因?yàn)?3年12月23年沒(méi)計(jì)提我在24年支的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個(gè)表填哪個(gè)數(shù)?填實(shí)際屬于24年的還是填24年計(jì)提的全部?
交易附言:普惠小微貸款階段性減息
小企業(yè)準(zhǔn)則借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入*企業(yè)準(zhǔn)則借:銀行存款貸:遞延收益/其他收益
是不能做到財(cái)務(wù)費(fèi)用的嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的