你好,直接按照你開發(fā)票的來(lái)確認(rèn)就可以的。賬上有做無(wú)票收入的嗎?
我家是發(fā)電公司,收入是以查表的字?jǐn)?shù)為準(zhǔn),如1.1-1.30日期間的表字,電網(wǎng)公司在2.1日會(huì)把發(fā)電量跟我們確認(rèn)并開具發(fā)票,想問(wèn)一下關(guān)于1月份所屬期增值稅申報(bào)的時(shí)候,由于1月份的發(fā)電量在2月開具,怎么來(lái)申報(bào)是0申報(bào)還是填在未開具發(fā)票的那一列
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購(gòu)買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問(wèn):如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。 2023年1月1日,購(gòu)買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請(qǐng)問(wèn):如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
你好,請(qǐng)問(wèn)一下:我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購(gòu)買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問(wèn):如果4月15日以前開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?麻煩說(shuō)具體一點(diǎn),謝謝
老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我準(zhǔn)備在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅,2023年1月份開了一張3470元的普票出去,當(dāng)時(shí)因?yàn)閲?guó)家關(guān)于開票稅率文件沒有下來(lái),我們是按照3%來(lái)開的,后來(lái)文件下來(lái)是1%,因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)給對(duì)方了,所以沒追回重開,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在我在申報(bào)時(shí)需要怎樣填寫表格呢?
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
老師,那這樣我每個(gè)月都要填未開具發(fā)票,還有次月增值稅申報(bào)再填負(fù)數(shù),這樣的話稅務(wù)局那邊不會(huì)找我吧
只要你能申報(bào)了,沒有關(guān)系的。
那是不是我1月份根據(jù)我2月初的開票金額來(lái)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師我還想再問(wèn)一個(gè)其他的問(wèn)題,就是一項(xiàng)在建工程前期有設(shè)計(jì)費(fèi)可研費(fèi)都是我公司自己付的款已記入在建工程,后來(lái)該項(xiàng)目走的融資租賃直接把款付給承包方,那最后轉(zhuǎn)固的時(shí)候肯定承包方有竣工決算報(bào)告的但是他的金額不包含我前期已記入在建工程的那些可研費(fèi)等,那我最后轉(zhuǎn)固的金額是把這兩個(gè)結(jié)合在一起嗎?需要什么附什么資料。比如就是以后外部查賬的時(shí)候這個(gè)轉(zhuǎn)固的資料包括哪些才完整。
你好,這個(gè)是建房屋的嗎?如果是建房屋的話,可以做在建工程 你在把這個(gè)在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面去。留存好合同就可以的。
風(fēng)力發(fā)電的設(shè)備房屋都包括
那你就一塊轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)里面就可以了。
在建工程轉(zhuǎn)固需要專門做審計(jì)嗎?還是不做也可以
你好,可以不用做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。