你好 是按實(shí)際的利潤(rùn)交所得稅? 利潤(rùn)是扣除成本費(fèi)用的?
我們房開企業(yè)有農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤位 我們直接收取攤位的租金的話要繳納房產(chǎn)稅土地使用稅、增值稅按照9%繳納(不是老項(xiàng)目)及企業(yè)所得稅,這樣的話為了減少增值稅我們另外成立了一家運(yùn)營(yíng)公司運(yùn)營(yíng),我們可以將其租金全部由運(yùn)營(yíng)公司收取及負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理并且我們不收取運(yùn)營(yíng)公司(這樣可以說的過去嗎)這樣的話運(yùn)營(yíng)公司繳納的增值稅就按照小規(guī)模納稅人政策來執(zhí)行 少繳納增值稅及企業(yè)所得稅,此種情況房產(chǎn)稅土地使用稅由運(yùn)營(yíng)公司承擔(dān)嗎?運(yùn)營(yíng)公司享受財(cái)稅2019 12號(hào)文免房產(chǎn)稅和土地使用稅政策嗎?如果土地使用稅和房產(chǎn)稅只能房開企業(yè)去享受的話就沒必要租金由運(yùn)營(yíng)公司收取繳納相關(guān)稅費(fèi)了 因?yàn)榫C合下來兩個(gè)公司對(duì)這個(gè)租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的稅費(fèi)可能差不多
西安市廣達(dá)運(yùn)輸公司為居民企業(yè),2020年境內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:取得銷售收入2500萬元;銷售成本1100萬元;發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元(其中廣告費(fèi)450萬元),管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為40萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元;銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元不可扣);營(yíng)業(yè)外收入70萬元,營(yíng)業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款36.24萬元,支付稅收滯納金6萬元不可扣);計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元,上繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元,支出職工福利費(fèi)23萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元。該公司2015年已預(yù)繳了企業(yè)所得稅50萬元。要求:填寫企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表
我們公司代理工廠運(yùn)營(yíng)超市業(yè)務(wù),運(yùn)營(yíng)過程中發(fā)生的費(fèi)用,如果是我們公司承擔(dān)的話,是不是工廠打給我經(jīng)營(yíng)服務(wù)費(fèi)20萬,我扣除運(yùn)營(yíng)費(fèi)用15萬,剩下的5萬需要繳稅?還是50萬是利潤(rùn),都要繳稅?
4.星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)營(yíng)業(yè)收入6000萬元;(2)營(yíng)業(yè)成本3000萬元;(3)稅金及附加20萬元;(4)管理費(fèi)用80萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬元。(5)銷售費(fèi)用100萬元,其中廣告費(fèi)80萬元;(6)財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元;(7)營(yíng)業(yè)外收入30萬元;(8)營(yíng)業(yè)外支出50萬元,其中接受環(huán)保部門罰款3萬元,通過民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬元。(9)已計(jì)入成本費(fèi)用的工資為100萬元,職工福利費(fèi)15萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元。要求:(1)計(jì)算星源公司會(huì)計(jì)利潤(rùn);(2)計(jì)算各項(xiàng)調(diào)整金額;(3)計(jì)算星源公司2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師,請(qǐng)教一下,我們?cè)谏虉?chǎng)的一個(gè)店賣貨,簽的合同是,一個(gè)月要賣20萬,如果賣不到需要我們補(bǔ)錢給他們,例如:9月份店里賣15萬,則我公司需要補(bǔ)給他5萬。我給他打款的5萬,他給我開什么發(fā)票呢。 現(xiàn)代服務(wù)*業(yè)務(wù)支持費(fèi),或者營(yíng)業(yè)費(fèi)可以嗎? 請(qǐng)教一下老師,是否遇到這樣的情況,一般會(huì)開什么發(fā)票內(nèi)容
請(qǐng)問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購(gòu)買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦