同學(xué)你好 沖減多計(jì)提的就可以 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師 去年年底計(jì)提了年終獎(jiǎng)150000萬(wàn),但是今年實(shí)際發(fā)放了14萬(wàn),申報(bào)了14萬(wàn),匯算清繳時(shí)我調(diào)增了1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)帳里怎么處理
老師!21年底商品暫估10萬(wàn)并結(jié)轉(zhuǎn)成本,4月收到實(shí)際發(fā)票8萬(wàn),并于5月匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,繳納了企業(yè)所得稅。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,實(shí)際收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2022年計(jì)提了20萬(wàn)的獎(jiǎng)金,但是實(shí)際發(fā)放10萬(wàn),匯算清繳納稅調(diào)增。請(qǐng)問(wèn)次年賬務(wù)怎么處理?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,還未進(jìn)行2022年度匯算清繳,2022年度計(jì)提了20萬(wàn)獎(jiǎng)金,但是202303月份公司決定不再發(fā)放,怎么處理比較好?能否在電子稅務(wù)局更正財(cái)務(wù)報(bào)表?還是說(shuō)在202303月份調(diào)整?如何調(diào)整?
本公司用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)所得匯算清繳時(shí),2022年多計(jì)提15萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì),納稅調(diào)增了。多計(jì)提的15萬(wàn)元怎么做分錄?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專(zhuān)票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅計(jì)入所得稅費(fèi)用嗎?
這樣需要調(diào)整報(bào)表期初未分配利潤(rùn)嗎?
同學(xué)你好 做跨年調(diào)整的就可以
意思是直接影響本期的未分配利潤(rùn),不用調(diào)整報(bào)表期初數(shù)據(jù)對(duì)吧?這樣和利潤(rùn)表本期利潤(rùn)對(duì)不上。
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用調(diào)整期初數(shù)
那2023年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初就不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn),這個(gè)有什么影響嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)是正常的 你做了跨年調(diào)整就是不一樣了
好的 謝謝
同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝