可以的,可以這么做的。
老師,報銷費用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因為沒現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時直接做借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金
請問老師,單位銀行提現(xiàn)出來直接報銷費用了,這個不過庫存現(xiàn)金賬務(wù)處理借費用貸銀行存款可以嗎?因為單位基本上沒在用庫存現(xiàn)金科目
公司高層代墊的項目租金,已經(jīng)報銷,目前未收到發(fā)票,賬務(wù)處理可以這樣做嗎 借:預(yù)付賬款-房屋租金 貸:其他應(yīng)付款-XX 借:其他應(yīng)付款-XX 貸:銀行存款-工行 發(fā)票來了 借:管理費用-房屋租金 貸:預(yù)付賬款-項目租金
老師,員工每個月的費用先墊付,每個月結(jié)束了整理發(fā)票進(jìn)行博報銷,然后核對完沒問題給員工付這個報銷款,費用發(fā)票入賬借:管理費用 貸:現(xiàn)金,付報銷款:借:現(xiàn)金 貸:銀行,可以這樣做賬嗎?
請問老師,代帳會計處理費用報銷:先借 現(xiàn)金 貸 銀行存款 ,發(fā)票來了 再借 各項費用 貸 現(xiàn)金 ,這樣處理可以嗎。
老師,我是物流公司一般納稅人,開具9個點運輸發(fā)票,為解決員工工資并規(guī)避社保等問題,我可以把工資轉(zhuǎn)給第三方嗎?第三方開具物流輔助服務(wù)-配送服務(wù)嗎?6個點的進(jìn)項發(fā)票,這樣符合規(guī)定嗎?或者有什么好的方法嗎?
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減值準(zhǔn)備對方科目怎樣設(shè)置?
請問老師小規(guī)模開出去的普票稅額為零是怎么回事呢,可以這樣開的嗎
國企固定資產(chǎn)未到折舊年限已經(jīng)無法使用了,需要下賬應(yīng)該怎么做?
老師好,公司替員工承擔(dān)了個稅,沒有計提個稅,直接交個稅,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 ,可以不
請問:這道題讀不懂啥意思?
老師,各行業(yè)財務(wù)報表的表格模板都是一樣的嗎?我們家從外面購買原材料及各種配件,然后加工組裝成成品,然后銷售,這算是加工生產(chǎn)企業(yè)吧? 有的資產(chǎn)負(fù)債表看起來好復(fù)雜
老師,您好,債務(wù)重組是按合同簽訂日的價值還是辦理完轉(zhuǎn)讓手續(xù)之日?
老師,我們是電商企業(yè),我們在線上開了店鋪賣保健品,之后這個保健品是代賣的,采購不通過我們,之后收款在對公店鋪,這部分也不提現(xiàn),但是現(xiàn)在不是有政策規(guī)定報送平臺數(shù)據(jù)嗎,這部分我們做賬怎么做啊,實際我們也不采購啊
學(xué)校食堂購買的雨鞋支出事由寫什么?
老師您好 這樣的話現(xiàn)金的發(fā)生額是不是不對?正常借支走其他應(yīng)收帳科目
他是提了現(xiàn)金的嗎 提了現(xiàn)金的可以
老師 就是沒有提現(xiàn)金 直接做了一筆提現(xiàn)這個動作 費用發(fā)生時沖現(xiàn)金
那不行 是你給他轉(zhuǎn)賬的嗎 借其他應(yīng)收款 貸銀行 借管理費用 貸其他應(yīng)收款