您好,銷售返利的話,1是作為銷售費(fèi)用的200
你好,我們有一間公司合作,銷售時已經(jīng)開票確認(rèn)收入,后來又銷售返利,我們作為銷售方,已經(jīng)開具紅字發(fā)票,銷售入賬是不是, 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)收賬款
甲摩托車廠(一般納稅人)與乙經(jīng)銷商(一般納稅人)簽訂了銷售協(xié)議。協(xié)議約定:自2021年1月起,乙經(jīng)銷商從甲摩托車廠手中購進(jìn)摩托車并平價對外銷售。雙方按照協(xié)議價格結(jié)算收款并開具增值稅專用發(fā)票。年底,雙方進(jìn)行返利結(jié)算:在2021年度,乙經(jīng)銷商平價銷售摩托車廠100輛以上的,給予每輛300元的返利款;銷售摩托車廠200輛以上的,給予每輛500元的返利款。年末,根據(jù)乙經(jīng)銷商的銷售情況,甲摩托車廠確認(rèn)乙經(jīng)銷商返利金額為203400元。2021年12月末,甲摩托車廠向乙經(jīng)銷商轉(zhuǎn)賬支付返利款203400元。根據(jù)上述資料,回答下列問題:1.在該平銷返利行為中,應(yīng)如何開具發(fā)票?2.雙方應(yīng)如何進(jìn)行增值稅納稅申報?
銷售訂單金額為2000,給業(yè)務(wù)員獎金200,需要給供應(yīng)商開具發(fā)票金額為2000,這個200應(yīng)該怎么做賬呢,業(yè)務(wù)員為對方公司的員工
關(guān)于銷售返利:銷售訂單金額為2000,需要給供應(yīng)商開具發(fā)票金額為2000,返利給服務(wù)個人200,這個200應(yīng)該怎么做賬呢,業(yè)務(wù)員為對方公司的員工 開具發(fā)票 借方 銀行存款 2000 貸方 主營業(yè)務(wù)收入 1770 應(yīng)交稅費(fèi)-銷售稅額 230 返利給個人 借方 銷售費(fèi)用-銷售返利 200 貸方 銀行存款 200
老師,我方做為服務(wù)行業(yè)銷售方,客戶充值1800送200,收款時(借:銀行存款1800、銷售費(fèi)用200,貸:預(yù)收賬款),客戶消費(fèi)時(借:預(yù)收賬款,貸:收入、應(yīng)交銷項稅),這樣做賬對嗎?要給客戶開發(fā)票嗎?開票的話,我司應(yīng)該是在客戶充值時還是消費(fèi)后開據(jù)發(fā)票呢?開票金額以多少來確認(rèn)呢?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
稅法認(rèn)壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因?yàn)橛袀€產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個桶,最終這個桶是別人的,然后這個桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當(dāng)備用金,可是我這樣屬于坐支啊?對也不利吧?然后老板說不行我收到錢了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財務(wù),我跟他賬戶往來多了也不好吧?因?yàn)槲覀兪枪こ痰模軄y,我不想我個人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請問研發(fā)費(fèi)加計扣除審核時,人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導(dǎo)
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財務(wù)報表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?
上面這樣做分錄是否正確
這個是對的,沒錯的
謝謝老師,這個返利200返給個人是沒有發(fā)票的,是不是要進(jìn)行納稅調(diào)增處理?
對的,這個是需要的
對了老師 還想請教下,這個返利金額比較大的,都從銷售費(fèi)用處理,不是存在虛增銷售收入了嗎
這個是不會的,你好的