您好,對的,是3%的專票,然后備注服務(wù)費就行
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我們簽了一個合同,但是他們要求我們每一次的運營消耗都要附上發(fā)票,但是我們讓別人給我們提供服務(wù)的時候,她開的票里面包含了服務(wù)費這項在里面一起開了,那這個我要怎么處理給運營消耗上呢?因為金額對不上。
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,請問一下他們兩次一起付款給我們,開票開在一張金額上。要求3%專票。我們也是交3%的專票稅嗎?我們有什么需要注意的?票里要備注什么嗎?是服務(wù)費,是做活動的
老師,您好,請問下收到一張貨物和服務(wù)的專票,服務(wù)稅率開的是13%,有要求開票方給我們重開,開票方不同意說他們上家給他們開的也是13%,后面我們勾選抵扣了,想問下這個有沒有什么風(fēng)險
老師好,客戶是小規(guī)模,我們是一般納稅人,他們在我們這里下訂單,我們開專用發(fā)票給他們,他們說用不了專用發(fā)票,要求我們重新開普票,我想問的是,小規(guī)模納稅人取得專票和取得普票,兩種有什么不一樣啊?
你好老師,我們是高標準農(nóng)田項目分包單位,小規(guī)模納稅人。領(lǐng)導(dǎo)要求別人給我們開專票,我們再給總包開專票。這樣我們需要變更一般納稅人嗎?不變更的話,別人給我們開13%的專票,我們只能給總包開3%或5%專票
老師,未開票收入怎么申報?
老師你好,招待費為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過5千‰‰,請問我直接入賬的時候按60%入賬,如果也不超過千分之5,可不可以?到時候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購工藝品出租出去,例如買了10萬的工藝品,租出去一個簽合同3年3萬,押金2萬,租出去一個一共收到5萬。這采購的10萬工藝品按開發(fā)票進來的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報增值稅按收到的3萬確認增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個稅收入1個按1萬確認嗎?
A企業(yè)10月購買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價300萬元,當年已按會計規(guī)定計提折舊11萬元。企業(yè)所得稅應(yīng)當如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),個人所得稅是否應(yīng)由公司代扣代繳?能否提供法律或文件依據(jù)?
行政單位中臨時人員可以在發(fā)票上簽經(jīng)辦人員或者證明人員嗎?
課程沒看完馬上到期怎么緩存到手機里呢
沒看完快到期了怎么下載課程呢
老師,汽車行業(yè),就是賣商務(wù)車的公司,這個做外賬,是買什么財務(wù)軟件,比較好
公司對公賬戶提現(xiàn)大額現(xiàn)金用途怎么寫?需要什么資料
開票類目是服務(wù)費,備注里面可以備注哪些活動嗎
可以備注的這個,對
老師備注里面填什么內(nèi)容有沒有什么要求?
這個目前是沒有的哈