你好? 可以的 可以抵 3的呢?
老師,一般納稅人企業(yè)取得3個(gè)點(diǎn)的專票可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)嗎,開票方需要滿足什么條件?比如必須要自產(chǎn)自銷,還有,加計(jì)1個(gè)點(diǎn),是只要取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票用于生產(chǎn)銷售不是自產(chǎn)自銷就可以嗎?謝謝老師指點(diǎn)
老師,從中間商批發(fā)苗木不屬于自產(chǎn)自銷,開了3個(gè)點(diǎn)專票,請(qǐng)問一般納稅人公司能計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎
老師,我們從自產(chǎn)自銷花卉的一家公司買了一批花卉,對(duì)方說他們開票是免稅?他們屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者不?我們是否可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅???
老師,請(qǐng)問一般納稅人的園藝公司,經(jīng)營(yíng)范圍是園藝種植,自產(chǎn)自銷的苗木開出的可用于抵扣的專用發(fā)票稅率是9%,國(guó)藝公司需要交稅嗎?
一般納稅人了從農(nóng)戶手機(jī)購(gòu)進(jìn)林業(yè)產(chǎn)品苗木,然后直接銷售出去,開進(jìn)來苗木票的進(jìn)項(xiàng)票,發(fā)票是免稅的。作為一般納稅人是不是能抵扣9個(gè)點(diǎn)增值稅?是怎樣計(jì)算出來抵扣的增值稅稅額的?
客戶A直接對(duì)私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請(qǐng)問增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
不能按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣吧?
你好?可以的 可以抵 9的呢? 上面打錯(cuò)字了?
不是自產(chǎn)自銷也可以嗎
你好 那不行? ? 不是自產(chǎn)的只能按發(fā)票 3扣? 自產(chǎn)的可以按9?