你好 1、企業(yè)正常填入一般情況下的申報數(shù)據(jù)。 2、填入增值稅申報表附表四,最下面表二,就是填寫加計扣除的地方了。在本期發(fā)生額中填入對應(yīng)的抵減金額,然后再填寫本期實際想用的抵減額保存就行了。 3、回到增值稅申報主表,可以看到表中自動計算抵減了應(yīng)納稅額,然后點擊保存、申報、繳稅就可以了。
您好!請問增值稅加計扣除申報表是怎么填寫?
老師?增值稅申報表,加計扣除戚哪里填呢
老師,我這邊填寫了增值稅加計抵減扣除聲明,申報增值稅的時候怎么填寫
老師,現(xiàn)在更正2月的增值稅申報表,以前沒有報加計扣除,現(xiàn)在要更正申報填加計扣除項,但不想在2月抵扣加計扣除,怎么操作呢
老師,申請了加計扣除,怎么填表?怎么增值稅申報表沒有啊
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?