您好,這樣的話,就是? 借 其他應(yīng)收款 508? 貸 銀行存款
老師,一家公司注冊資金6600萬,A、B股東以貨幣形式各出資1840萬,A、B股東以債權(quán)形式各出資1460萬,雙方的實收資本各3300萬,現(xiàn)在B股東把所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C股東,但C股東往公司賬戶轉(zhuǎn)賬1200萬 分錄寫的是借:銀行存款 1200萬; 貸:長期應(yīng)付款 1200萬 之后這1200萬直接轉(zhuǎn)給了B股東 我在想既然股權(quán)變更了,為什么不把B股東的1200萬實收資本轉(zhuǎn)成C股東呢?
原先A公司借給了B公司借款508萬,現(xiàn)在A公司向C公司購船款,但是船舶還未打造完成1680萬(1680-508萬,剩余金額C公司股東自己向A公司打了借條),現(xiàn)要求B公司直接把原先借走的508萬匯款到C. 。這分錄怎么做呢
你好...比如我們A公司跟B公司簽了一份融資租賃合同..每月還本付息..購買的固定資產(chǎn)到期是B公司的...C 公司是A公司的全資股東...B公司把第一期的還本付息200萬轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了C公司..假設(shè)利息是50萬..本金是150萬...收到的本金150萬..C公司給A公司開了收據(jù)..利息給50萬開了發(fā)票(不含稅金額是45萬.稅5萬) 那請問C公司的賬務(wù)處理現(xiàn)在寫的是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 195 應(yīng)交稅費-增值-銷項5 現(xiàn)在想要調(diào)整..應(yīng)該怎么記合適
公司在海南注冊,注冊資本2000萬,兩個股東, A股東占比33.3%(就是666萬,已打到公司賬上) B股東占比66.6%(就是1334萬,已打1000萬到賬上,剩余334萬暫未打) 現(xiàn)在需要公司要轉(zhuǎn)讓變更股權(quán),變成3個股東 變更為 A股東占比20%(就是400萬) B股東占比60%(就是1200萬) 新增C股東占比20%(400萬) 現(xiàn)在需要怎么處理這個款啊 A股東還有334萬沒付 是先付再轉(zhuǎn),還是直接先轉(zhuǎn)呢,怎么變更比較合理,求解答
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
A公司分錄 這A公司沒收到B 公司款,怎么掛銀行存款呢,直接C公司收到了
沒有從B公司實際支付嗎?
老師 請你在看下 我敘述的,我現(xiàn)在想知道A公司需要做哪幾筆分錄。按道理B公司原則上要還給A公戶上,現(xiàn)因為A 要買船 就要求B公司直接給款還到C公司賬上了
A公司做一筆 借 其他應(yīng)收款 508? 貸 銀行存款? ? ?借 固定資產(chǎn)? 1680? 貸 應(yīng)付賬款 508? 銀行存款? 差額
其他應(yīng)收款508二級科目是C公司是嗎?錢也沒從A 公司走,為什么要貸銀行存款呢? 是否需要沖銷B公司借款,畢竟B公司款還了,。
應(yīng)付賬款508萬 是不是就意思在沖銷之前B 公司借款,只是我之前掛的是其他應(yīng)收款
對,508是C公司,????????A公司向C公司購買的時候,貸方是銀行存款,未支付情況下是應(yīng)付,然后這個應(yīng)付和C公司的其他應(yīng)收對沖
借:固定資產(chǎn) 1680 貸:其他應(yīng)收款-B 公司
按照我上邊說的這個
船目前沒建造好 要掛在建工程嗎。 支是寬支出 直接確定固定資產(chǎn)合適嗎? 那次月計提折舊影響嗎 這些 還是無所謂。
沒建造好的話,計入在建工程,等啥時候確認固定資產(chǎn)再折舊