紅沖了就不要給對(duì)方了。
客戶一個(gè)發(fā)票需要沖紅,已寄回,我沖紅后在開具新的藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問下老師我做賬用哪幾聯(lián)?給客戶寄去哪聯(lián)呢?
老師,我們是小規(guī)模,上個(gè)月給客戶開了張紙質(zhì)發(fā)票,錯(cuò)了,我這個(gè)月沖紅了,重新給客戶開了一張,沖紅的那張發(fā)票聯(lián)要給客戶還是我們自己留著?
老師好!公司給客戶7月份開發(fā)票,八月初發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,準(zhǔn)備紅沖還沒紅沖,客戶勾選發(fā)票時(shí)又勾選認(rèn)證了,要求我們把發(fā)票寄過去,再開紅字信息表,紅沖,我不想給寄發(fā)票,我可以直接紅沖嗎?
老師 我開了個(gè)發(fā)票給客戶 跨月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了 已認(rèn)證了 我沖紅重新開 需要叫客戶寄回原票嗎?
您好,多開一張專票給客戶,已經(jīng)跨月,客戶沒有抵扣,只是做了帳?,F(xiàn)發(fā)票客戶乙退回,我司已沖紅。紅字發(fā)票需要黑客戶一聯(lián)嗎?
老師這道題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算應(yīng)稅和免稅銷售比來減進(jìn)項(xiàng)稅
單位制造變動(dòng)成本不等于變動(dòng)成本? 目標(biāo)利潤(rùn)為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
那這跨年紅沖的銷售發(fā)票要怎么做賬呢
按正常的賬務(wù)處理就是了
需要用到以前年度損益嗎
不需要的哈,正常沖紅
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語,切勿回復(fù)!