你好,應收賬款具體的是誰欠你們單位的?
老師好,我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?,今年沖回了,借:應付賬款-其他 貸:利潤分配-未分配利潤,這樣是不是得改資產(chǎn)負債表應付賬款和未分配利潤年初數(shù)呢,本年的資產(chǎn)負債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相等嗎,影響他倆勾稽關(guān)系嗎
老師,請教:合伙企業(yè),賬上未分配利潤322萬,合伙人借款324萬,銀行存款220萬元??梢酝ㄟ^分紅償還一部分借款嗎? 借:利潤分配-未分配利潤 322萬貸:銀行存款86萬,其他應收款-借款人 236萬 這樣做,對嗎?
老師,未分配利潤和應收賬款太大,請問這倆能對沖一部分嗎?這樣做了的話如何解釋過去呢?
你好老師,以前年度有一部分費用計入了管理費用,現(xiàn)在要作為其他應收款收回來,請問我怎么做賬呢。我的賬務(wù)處理是借:其他應收款,貸未分配利潤,請問這樣對嘛?
請問老師,之前做錯分紅款如何調(diào)整到未分配利潤或者本年利潤當中去呢?求會計分錄(我做的是:借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤)但是這樣做了之后最終結(jié)轉(zhuǎn)損益后,未分配利潤或是本年利潤都沒有增加誒?請教一下老師該怎么做會計分錄處理呢?
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應不應該計算壞賬準備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應該是多???
給銀行做假報表,實際不是真的,應收也不是
但是銀行有時要看憑證
你好,你增加你的收入。
然后你的應收賬款收現(xiàn)金。
老師那現(xiàn)金大了到時候跟哪個科目對沖減少更好呢?
你好,你們還有其他的銀行賬戶嗎?轉(zhuǎn)到其他的銀行里面。
老師如果轉(zhuǎn)到其他銀行里邊是不是得有流水做回到喲?那沒有回單
老師,是不是未分配利潤和應收賬款這倆不能對沖是嗎?是不是未分配只能和其他應收款對沖呀?
他需要看你的記賬憑證,還看你的原始憑證嗎?
對沖是什么意思?。繘]法解釋
有時候會看原始憑證,對沖就是想借貸清一下使雙方報表金額沒那么大
你好,你對沖的分錄怎么做的?
借利潤分配未分配利潤,貸應收賬款,不知道行不行
你好,可以理解為紅沖以前年度的收入。
老師如果借利潤分配未分配,貸預付賬款能怎么理解過去嗎?
你好,補做之前的成本費用。