你好,增值稅即征即退 請(qǐng)您通過(guò)電子稅務(wù)局點(diǎn)擊【我要辦稅】—【一般退(抵)稅管理】—【入庫(kù)減免退抵稅】進(jìn)入退稅模塊填寫(xiě)退(抵)稅申請(qǐng)審批表 需要自己填寫(xiě)這個(gè)申請(qǐng)表 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款做支付, 如果退回來(lái),借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師好,麻煩問(wèn)下 公司一般納稅人1月開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票,2月全部紅沖了,2月申報(bào)1月增值稅的時(shí)候是不是要正常交稅,那這個(gè)交了的稅怎么退回呢,3月申報(bào)2月的時(shí)候會(huì)不會(huì)直接退
老師。我們咖啡店有兩個(gè)人是兼職的,那我們申報(bào)工資的時(shí)候怎么申報(bào)啊,如果按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)的話,人家那點(diǎn)錢(qián)還要繳稅呢,但是這又不是正常員工正常不能按工資薪金來(lái)報(bào)啊
老師 本月有急升急退增值稅的情況 那我申報(bào)納稅的時(shí)候是不是還正常申報(bào) 那正常申報(bào)了之后什么時(shí)候會(huì)退下來(lái)呢 賬務(wù)處理怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候提示失敗,提示如下圖,但是我的時(shí)候看到是有減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的,那計(jì)算的時(shí)候不知道怎么的就沒(méi)顯示出來(lái),這種情況是怎么回事的呢?如果我啟動(dòng)更正的話,更正到一半,我沒(méi)保存退出來(lái)了,那是會(huì)還保留之前的申報(bào)數(shù)據(jù)的吧?不會(huì)全部數(shù)據(jù)沒(méi)有的吧?
本月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),原本是不需要做賬務(wù)處理的,但是當(dāng)月有個(gè)異地預(yù)繳的已繳,然后正常申報(bào)時(shí)顯示退稅的,那么現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶的賬務(wù)怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年開(kāi)的發(fā)票,25年能做賬和稅前扣除嗎?
別人開(kāi)給我們勞務(wù)票要交印花稅嗎
我們公司水電費(fèi)交印花稅嗎
小規(guī)模季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn),已開(kāi)發(fā)票,增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
企業(yè)辭退員工的補(bǔ)償款怎樣入賬
我公司向自來(lái)水公司和供電公司購(gòu)進(jìn)的水電交納印花稅嗎?老師
老師無(wú)票成本20萬(wàn)待入帳,廢品出售約五萬(wàn),需要跟稅局說(shuō)明無(wú)票原因嗎?
選項(xiàng)c怎么理解?如果存在舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn),擴(kuò)大樣本規(guī)模應(yīng)該是無(wú)效的。
就是我們企業(yè)取得的發(fā)票,專(zhuān)用發(fā)票,稅額部分可以抵扣增值稅,不含稅部分是可以入賬成本,抵扣企業(yè)所得稅對(duì)嗎