同學(xué)你好 先開設(shè)備再輸入試劑 然后再點(diǎn)折扣輸入折扣的金額
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
甲公司為生產(chǎn)的需要,2021年12月20日購入一臺(tái)生產(chǎn)用的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬元,增值稅1.8萬元,以銀行匯票的方式結(jié)算,該設(shè)備與當(dāng)天投入使用,預(yù)計(jì)使用10年,凈殘值率為2%,采用直線法計(jì)提折舊;2022年1月份,甲公司銷售商品開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為50萬元,增值稅6.5萬元,該批商品的成本為20萬元;當(dāng)月對(duì)2021年12月20日購入生產(chǎn)用設(shè)備的增值稅向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)抵扣,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過并予以抵扣當(dāng)月應(yīng)納增值稅;不考慮其他因素,根據(jù)上述資料回答下列問題:(1)編寫甲公司購入生產(chǎn)用設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄,并說明該設(shè)備計(jì)提折舊的開始時(shí)間(簡要說明理由)。(2)計(jì)算2022年1月份,甲公司計(jì)提該生產(chǎn)用設(shè)備的折舊金額(要求書寫計(jì)算過程)。(3)編寫2022年1月份甲公司銷售商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(4)根據(jù)上述資料,計(jì)算2022年1月份,甲公司應(yīng)納增值稅的金額。問題是完整的,我都等了快一個(gè)小時(shí)了
老師 我公司買了一臺(tái)1萬的設(shè)備,投入到醫(yī)院使用,現(xiàn)在醫(yī)院購買了相關(guān)配套的試劑是一盒2.2萬,要求開發(fā)票分開開 設(shè)備的開1萬,試劑開1.2萬,也就是要送1萬的試劑,那這個(gè)發(fā)票開具是試劑采用折扣開具嘛?
老師 請(qǐng)問 我們購買了一臺(tái)儀器是直接投放到醫(yī)院那邊使用的,廠家這個(gè)購買機(jī)器的錢會(huì)已購買儀器配套試劑返還給我們,所以機(jī)器是不給我們開票的,這樣的話,我們這個(gè)儀器還需要入賬嗎?
老師你好!與醫(yī)院簽訂了試劑合同(一個(gè)品種),上家是生產(chǎn)廠家一個(gè)品種要配套消毒液使用,上家把一個(gè)品種本來銷售價(jià)是704元,分成了主產(chǎn)品499元+配套消毒液205元 合計(jì):704元開發(fā)票給我們。但是開給醫(yī)院的發(fā)票和出庫單只能體現(xiàn)主產(chǎn)品,不能有配套的消毒液。相當(dāng)于是贈(zèng)送。請(qǐng)問這個(gè)消毒液一直在庫存中無法下賬,實(shí)際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報(bào),借:現(xiàn)金/銀行存款,這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢?或是借銷售費(fèi)用嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
嗯嗯 是的 那入賬的話 試劑是按照折扣后的金額入賬對(duì)吧? 1萬的設(shè)備是按固資銷售入賬嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的