可以的,可以這么做的。賬務(wù)處理你做到今年。
你好 老師 申報本期報表的時候提示說 不付的可以作廢上期 重新申報 我作廢了第三個季度 怎么申報第三季度的 現(xiàn)在只有第四季度的么
請問老師,我第四季度的所有稅申報后工資有變動,重新申報了個稅,其他稅我可不可以年報的時候報正確的就行,已申報的第四季度報表和所得稅不重新申報了,這樣可以嗎?
老師你好,申報企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)之前第四季度所得稅申報表有點錯誤,年報才是最正確的!這樣需要更改第四季度所得稅報表嗎?
老師,我第三季度增值稅申報有有誤,少申報了,我現(xiàn)在可以在第四季度補上去嗎?補上去的話第四季度的利潤表收入就和申報的不一樣
請問申報季度所得稅的的時候,前三季度有利潤的話也可以不申報,到第四季度在統(tǒng)一申報?
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時調(diào)減10萬,那2025年到時候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個自動的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時候,有一部分是委托研發(fā)的加計費用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費和折舊費做進了加計扣除費用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項文件和項目編號嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號。是一般納稅人。現(xiàn)在就是沒有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬,其他應(yīng)付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊資金是100萬,實收資本30萬,其中法人實繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個稅和企稅
老師請教一下,一般納稅人清包工的簡易計稅開票是幾個點
員工購買的辦公用品,老板用私戶報銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報銷,我不認證可以嗎
我打算做在今年用以前年度損益調(diào)整
可以的,可以這么做。
或者是我記在2022年12月,申報年報的時候填寫正確的就可,這樣今年的報表就不會有差額
你申報的時候,在納稅調(diào)整明細表里面填寫沒有問題的,你在匯算清繳的主表還是填寫去年的。