你好;? 你 開機動車*乘用車 具體規(guī)格型號; 開票清楚; 沒有抵扣 ;那你是 好久的車輛????
一般納稅人銷售使用過的汽車(固定資產),該汽車購進時已經抵扣進項稅,那么銷售時可以開專票嗎?應該開幾個點?
公司出售固定資產汽車,一般納稅人當時進項抵扣了我現(xiàn)在出售按什么價格交稅是賣出價嗎
一般納稅人出售使用過的汽車,汽車購買時已經抵扣增值稅,現(xiàn)在出售,但是未開票,申報增值稅應該填在哪里?
如果一般納稅人的公司出售固定資產汽車,應該如何開發(fā)票出去,該汽車當時購進來也未抵扣
老師,我公司一般納稅人,22年購進固定資產汽車,當時進項已抵扣,現(xiàn)在出售自己的使用過的固定資產,沒有開具普票,增值稅該什么申報,填哪幾個表,哪幾欄?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應收款和其他應付款,那么借款單是不是只需要寫其他應收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應該怎么調整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調到哪里啊
請問老師境內企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?
大概一年的車
那我開票的稅率是多少呢,我看網上有些說開簡易征收的普票
你好;? ? ? 簡易計稅是 說的:? 比如附件里面; 你看看你滿足簡易計稅不?
那我應該是第二點的,第二小點,未抵扣
購進來應該是可以抵扣,當時未抵扣
那可以按照簡易征收開票吧
你好;? ?那你應該抵扣; 你買的時候? 有專票 只是你沒有抵扣的話; 是要按13%來處理 繳納增值稅哈??
意思是我開票出去要按13%開票嗎
你好; 是的; 如果是按照我上面說的; 本身有專票 你自己沒有抵扣而已? ; 這部分還是要按照適用稅率13%開票報稅的?