您好,現(xiàn)在可以紅沖后在開票
老師,請(qǐng)教一下,公司開業(yè)的時(shí)候買了100個(gè)基因檢測(cè)盒,沒給對(duì)方結(jié)款,也沒有票據(jù),當(dāng)時(shí)也沒入庫(kù),前幾個(gè)月領(lǐng)取了20幾個(gè),有的是顧客購(gòu)買的,有的是贈(zèng)送給顧客的,這些都沒做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計(jì)了一下,贈(zèng)送給顧客的有2個(gè),賣了5個(gè),我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫(kù),我是按100個(gè)的金額入庫(kù)?還是按庫(kù)存數(shù)量+7個(gè)的數(shù)量入?我們給對(duì)方結(jié)款是100個(gè)用完了結(jié)款,而且贈(zèng)送的和顧客購(gòu)買的成本價(jià)還不樣,贈(zèng)送的按400一個(gè)結(jié),顧客購(gòu)買的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
老師,12月庫(kù)存商品買貨的發(fā)票沒收到,但是賣貨的發(fā)票我們開給了客戶,因此我做了暫估庫(kù)存商品入賬,暫估這部門沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后有結(jié)存,財(cái)物軟件里的結(jié)存價(jià)格是移動(dòng)加權(quán)法算出來(lái)的,我看了下它包含了暫估這部分的庫(kù)存,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我除了紅沖暫估的應(yīng)付賬款,我還需要做什么分錄嗎?
老師,請(qǐng)問公司去年發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品,想要在今年開票并且結(jié)算,財(cái)務(wù)怎么處理比較好。備注下情況是:公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷售出庫(kù),然后也在去年結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,但是沒有確認(rèn)收入,實(shí)際也沒有跟客戶結(jié)算收款
請(qǐng)問老師,我們公司是商貿(mào)公司,以前一直沒有做庫(kù)存,今年開始需要做庫(kù)存,但是有一批貨物,去年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),今年進(jìn)行銷售,請(qǐng)問這個(gè)成本怎么辦
老師,請(qǐng)問我們今年賣給客戶貨物,但是客戶不確定開票,我們?cè)诮衲戤?dāng)月也做了無(wú)票收入申報(bào)了,明年客戶再要求開票可以開發(fā)票嗎?有沒有什么稅務(wù)和財(cái)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
老師,做無(wú)票收入是去年1月份的時(shí)候了,當(dāng)時(shí)把沒給人家開發(fā)票的事兒給忽略了,還能紅沖嗎?
這個(gè)是可以的,可以
請(qǐng)教老師,如果當(dāng)時(shí)做的是無(wú)票現(xiàn)金收入,可以紅沖嗎?
或者是無(wú)票銀行存款收入呢?
可以,沒問題的這個(gè)
老師受累給我一下分錄可以嗎?
當(dāng)時(shí)一開始的時(shí)候做過(guò)嗎
當(dāng)時(shí)做的是借銀行存款,貸主營(yíng)收入,然后借主營(yíng)成本、貸庫(kù)存,現(xiàn)在紅沖現(xiàn)金流這邊怎么做呢?
紅沖的話就是? 借以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 貸 應(yīng)付賬款? ?借 庫(kù)存商品? 貸 以前年度損益——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問老師應(yīng)付賬款-客戶往來(lái)掛現(xiàn)在要開發(fā)票的這個(gè)客戶可以嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的,可以
那還需要查當(dāng)時(shí)做的無(wú)票收入是多少嗎? (當(dāng)時(shí)做的無(wú)票收入金額和現(xiàn)在要開出去的發(fā)票金額可能不一致),直接按現(xiàn)在要開的發(fā)票的金額紅沖可以嗎?
直接按照現(xiàn)在的就可以
感謝老師!
不客氣的,祝您開心