您好,現(xiàn)在可以紅沖后在開票
老師,請教一下,公司開業(yè)的時候買了100個基因檢測盒,沒給對方結(jié)款,也沒有票據(jù),當(dāng)時也沒入庫,前幾個月領(lǐng)取了20幾個,有的是顧客購買的,有的是贈送給顧客的,這些都沒做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計了一下,贈送給顧客的有2個,賣了5個,我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫,我是按100個的金額入庫?還是按庫存數(shù)量+7個的數(shù)量入?我們給對方結(jié)款是100個用完了結(jié)款,而且贈送的和顧客購買的成本價還不樣,贈送的按400一個結(jié),顧客購買的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
老師,12月庫存商品買貨的發(fā)票沒收到,但是賣貨的發(fā)票我們開給了客戶,因此我做了暫估庫存商品入賬,暫估這部門沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后有結(jié)存,財物軟件里的結(jié)存價格是移動加權(quán)法算出來的,我看了下它包含了暫估這部分的庫存,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我除了紅沖暫估的應(yīng)付賬款,我還需要做什么分錄嗎?
老師,請問公司去年發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品,想要在今年開票并且結(jié)算,財務(wù)怎么處理比較好。備注下情況是:公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷售出庫,然后也在去年結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,但是沒有確認(rèn)收入,實際也沒有跟客戶結(jié)算收款
請問老師,我們公司是商貿(mào)公司,以前一直沒有做庫存,今年開始需要做庫存,但是有一批貨物,去年收到的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),今年進(jìn)行銷售,請問這個成本怎么辦
老師,請問我們今年賣給客戶貨物,但是客戶不確定開票,我們在今年當(dāng)月也做了無票收入申報了,明年客戶再要求開票可以開發(fā)票嗎?有沒有什么稅務(wù)和財務(wù)上的風(fēng)險
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)也需要重分類嘛?
企業(yè)籌辦期的賬務(wù)處理
小微企業(yè)滿足什么條件才能才能開出1%的稅率
今天公司買了輛車,電子稅務(wù)局要扣購置稅,為什么扣不掉?只有一個銀行端查詢繳稅憑證
老師,其他公司給我們公司開了專票,但是這筆費(fèi)用是我們公司其他公司代墊的費(fèi)用,但是業(yè)務(wù)員把票開到了我們公司,這個發(fā)票我叫對方開紅字發(fā)票,他不給開,我直接在電子稅務(wù)局上做不抵扣勾選嗎?這樣對雙方有影響不?
小規(guī)模公司,一個季度內(nèi)開專票影響普票的30萬免增值稅的額度嗎
老師,同一家公司,有租賃業(yè)務(wù),也有運(yùn)輸業(yè)務(wù),我想給這家公司付租賃費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi),我可以合成一筆付款嗎,還是分開付款
你好,殘疾人的工資在企業(yè)所得稅是可以調(diào)出來嗎
補(bǔ)計提去年印花稅300元, 分錄怎么寫?
老師,貨幣單元非統(tǒng)計抽樣樣本規(guī)模=(總體賬面金額÷可容忍錯報)×保證系數(shù),這個保證系數(shù)是5%10%那個,還是什么忘記了
老師,做無票收入是去年1月份的時候了,當(dāng)時把沒給人家開發(fā)票的事兒給忽略了,還能紅沖嗎?
這個是可以的,可以
請教老師,如果當(dāng)時做的是無票現(xiàn)金收入,可以紅沖嗎?
或者是無票銀行存款收入呢?
可以,沒問題的這個
老師受累給我一下分錄可以嗎?
當(dāng)時一開始的時候做過嗎
當(dāng)時做的是借銀行存款,貸主營收入,然后借主營成本、貸庫存,現(xiàn)在紅沖現(xiàn)金流這邊怎么做呢?
紅沖的話就是? 借以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入? 貸 應(yīng)付賬款? ?借 庫存商品? 貸 以前年度損益——主營業(yè)務(wù)成本
請問老師應(yīng)付賬款-客戶往來掛現(xiàn)在要開發(fā)票的這個客戶可以嗎?
嗯對是這個意思的,可以
那還需要查當(dāng)時做的無票收入是多少嗎? (當(dāng)時做的無票收入金額和現(xiàn)在要開出去的發(fā)票金額可能不一致),直接按現(xiàn)在要開的發(fā)票的金額紅沖可以嗎?
直接按照現(xiàn)在的就可以
感謝老師!
不客氣的,祝您開心