你好,這個(gè)是企業(yè)的嗎?你們有銷(xiāo)售給他嗎?

你好,要付給客戶(hù)傭金,沒(méi)有發(fā)票要怎么處理啊,有什么好的辦法處理客戶(hù)傭金呢
你好,請(qǐng)問(wèn)給客戶(hù)的返利應(yīng)該怎么處理比較合理
你好,請(qǐng)問(wèn)要付給客戶(hù)的傭金應(yīng)該怎么處理才合理呀
你好,請(qǐng)問(wèn)要付給客戶(hù)的傭金應(yīng)該怎么處理才合理呢,對(duì)方在他的公司正常工作,在我們公司有返點(diǎn),這個(gè)返點(diǎn)應(yīng)該怎么給才合理
你好,請(qǐng)問(wèn)要付給客戶(hù)的傭金應(yīng)該怎么處理才合理呢,對(duì)方在他的公司正常工作,在我們公司有返點(diǎn),這個(gè)返點(diǎn)應(yīng)該怎么給才合理,對(duì)方應(yīng)該怎么開(kāi)票
老師電子發(fā)票沒(méi)有原件,有查到的截圖可以打印入賬嗎,不像全電發(fā)票可以下載,電子發(fā)票下載不了
老師 我想問(wèn)下 我公司有實(shí)際有兩個(gè)公司 ,有個(gè)員工從一個(gè)公司調(diào)到另一個(gè)公司 但是社保還沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 還再舊的公司 ,但是工資這個(gè)月開(kāi)始在新公司發(fā)放了,這兩個(gè)公司我該怎么做工資表呢
老師,您好,9個(gè)自行開(kāi)發(fā)的軟著,資本化支出都是做一起的,那怎么確定每一個(gè)軟著的價(jià)值呢,怎么入賬每一個(gè)軟著的金額
老師,支付房租是掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
老師,我們公司負(fù)責(zé)幫A公司采購(gòu)車(chē)輛,我們有采購(gòu)渠道,A公司先打款給我們,然后我們?nèi)フ褺公司采車(chē),采完先上我們公司牌照,B開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票給我們,然后我們?cè)陂_(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票給A,因?yàn)橘u(mài)價(jià)肯定要比進(jìn)價(jià)高,但我們只掙服務(wù)費(fèi)不掙銷(xiāo)售差價(jià),這個(gè)銷(xiāo)售差價(jià)我們需要退還給A,那么這部分退還的差價(jià)我們要開(kāi)票嗎?如果開(kāi)票,開(kāi)什么項(xiàng)目比較合適?還有我們會(huì)在差價(jià)里扣下我們的服務(wù)費(fèi),這種操作模式是否合理?正確操作您有什么建議嗎?謝謝
我有點(diǎn)固定資產(chǎn)的問(wèn)題
老師,我這邊是事業(yè)單位學(xué)校的賬,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是2012年有一筆學(xué)校對(duì)外借款50000元,做賬是借:銀行存款 5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款5萬(wàn),但是2013年末的期末余額其他應(yīng)收款_借款貸方余額50000元,而2014年錄入期初數(shù)的時(shí)候調(diào)了將資產(chǎn)的其他應(yīng)收款-借款5萬(wàn)(貸方),調(diào)到其他應(yīng)收款_借款5萬(wàn)(借方),負(fù)債類(lèi)也有一個(gè)其他應(yīng)付款_其他從借方 調(diào)到了貸方5萬(wàn),而借款后面2014年歸還,現(xiàn)在一直就掛著10萬(wàn)了,這種怎么調(diào)?
本月社保繳費(fèi)通知單的費(fèi)用和銀行扣費(fèi)怎么不一樣的?
老師,接手一家代理記賬公司的賬,2024.3月之后的銀行帳戶(hù)的流手就沒(méi)有做,小規(guī)模裝修公司,我接手之后,該補(bǔ)上這個(gè)流水,還是不補(bǔ)?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產(chǎn)給個(gè)人辦公,應(yīng)收租金是2600,租客修理空調(diào)400塊錢(qián)在租金中抵減,實(shí)收租金2200,我司賬務(wù)處理跟涉稅處理怎么做?


是企業(yè)的,銷(xiāo)售給對(duì)方公司,對(duì)方工作人員要傭金,這要怎么操作呀
你好,那你支付給個(gè)人,這不是??梢园凑展べY的,他在這個(gè)公司有工資,有社保,你可以按照工資薪金來(lái)做。
他在他的公司有社保有工資,我公司也做一份工資給他嗎
是的,是 是這么做的。