你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率是多少的?3%的嗎?如果是的話(huà),你這個(gè)含稅的。和不含稅的怎么不一致啊?
老師,簡(jiǎn)易征收是按含稅交稅還是不含稅
個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得收入總額是按1%的還是按3%的計(jì)算,開(kāi)票按1%開(kāi)的,比如含稅收入共10000,填經(jīng)營(yíng)所得a表的收入總額是10000/1.01還是10000/1.03的數(shù)
我收對(duì)方13%、同樣我交給稅局也是13%的情況下~不含稅10000元,含稅:11300元~那我開(kāi)票給對(duì)方,是開(kāi)11300元?還是開(kāi)10000元?如開(kāi)11300元,稅局是收我1469元稅金嗎?那等于我到手沒(méi)有10000元
老師,外地預(yù)繳稅款是不是一般增值稅按開(kāi)票不含稅收入的2%,簡(jiǎn)易計(jì)稅的按不含稅收入的3%?所得稅按開(kāi)票的不含稅的0.2%?
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)在構(gòu)建時(shí)未抵扣過(guò)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額則其出售時(shí),增值稅的處理是( ) A 按13%的稅率征收 B 按9%的稅率征收 C 按3%的征收率征收 D 按3%的征收率減按2%征收 一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),按照簡(jiǎn)易辦法征稅的,按3%的征收率減按2%征收的正增值稅,減征的1%應(yīng)該計(jì)入() A 公允價(jià)值變動(dòng)損益 B 營(yíng)業(yè)外支出 C 其他綜合收益 D 其他收益 t3小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價(jià)值是10000元。 A對(duì) B錯(cuò) t4一般納稅人購(gòu)買(mǎi)然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價(jià)值是11300元。 A對(duì) B錯(cuò) t5小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價(jià)值是11300元。 A對(duì) B錯(cuò) t6一般納稅人購(gòu)買(mǎi)然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價(jià)值是10000元。 A對(duì) B錯(cuò)
申報(bào)增值稅,標(biāo)簽狀態(tài)那顯示已申報(bào)是不是代表已申報(bào)成功了,還有如果要繳稅的話(huà)是不是稅務(wù)局根據(jù)三方協(xié)議自動(dòng)扣款了,就不需要去手動(dòng)點(diǎn)繳納稅款了嗎
一個(gè)企業(yè)A投資了一家公司B,占股20%,應(yīng)出資200萬(wàn),暫時(shí)實(shí)出資只有100萬(wàn),然后今年B賺錢(qián)了,但沒(méi)分紅,以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本,A應(yīng)該如何做賬?
老師:現(xiàn)在就是這兩種情況。A公司有a/b/c、d四個(gè)自然人股東,且這四個(gè)股東的出資方式都是貨幣資金和無(wú)形資產(chǎn)。第一種情況d退出,a/b/c三個(gè)股東愿意用貨幣資金購(gòu)買(mǎi)d的股份,這種情況A公司的出資方式應(yīng)該是怎樣的?第二個(gè)在只剩下abc三個(gè)股東的情況下,出現(xiàn)了一個(gè)B公司,B公司全部用貨幣資金購(gòu)買(mǎi)abc的股份,那現(xiàn)在A(yíng)公司的出資方式又是怎樣的?
老板自己的車(chē)子,公司也在用,然后開(kāi)了油票進(jìn)來(lái),可以做什么費(fèi)用?差旅?還是交通?還是說(shuō)讓他跟公司簽個(gè)租車(chē)協(xié)議?
老師好,請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶(hù)只有進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)開(kāi)過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)票,一直在用定額票,且對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)票不知情,稅務(wù)部門(mén)通知才知道,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理,謝謝
8月份賬未結(jié),計(jì)提8月工資實(shí)際發(fā)放7月工資,怎么做賬務(wù)處理
如果老板想每年給自己發(fā)放200萬(wàn)元工資,怎樣合理籌劃,交最少的稅。
老師,我們老板要預(yù)收400萬(wàn)的貨款,因?yàn)榭蛻?hù)是建筑公司,客戶(hù)需要提前拿發(fā)票去預(yù)支工程款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票可以開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師, 香港公司在 境內(nèi) 未設(shè)有機(jī)構(gòu),在境外為境內(nèi)企業(yè)提供咨詢(xún)服務(wù),境內(nèi)企業(yè)是不是不用代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅
同年跨月應(yīng)該是管理費(fèi)用但入了其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)如何調(diào)整
3%的,這個(gè)區(qū)分含稅不含稅嗎
你好,不含稅的金額是1萬(wàn),含稅的金額就等于1萬(wàn)乘以3%。
簡(jiǎn)易計(jì)稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
銷(xiāo)售方簡(jiǎn)易計(jì)稅不可以 抵扣不了
那直接按不含稅收入乘稅率是增值稅嗎
你好對(duì)的 是這么做的
老師那成本可以抵嗎
你好 具體的什么業(yè)務(wù)的?
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅能開(kāi)專(zhuān)票嗎,,還是只開(kāi)普票
可以開(kāi)專(zhuān)票,也可以開(kāi)普通發(fā)票。
稅率都一樣嗎,
專(zhuān)票、普票的稅率都是一樣的。
就是簡(jiǎn)易計(jì)稅沒(méi)法抵扣進(jìn)項(xiàng),,開(kāi)票開(kāi)專(zhuān)票普票都可以對(duì)吧
都可以的,這兩個(gè)自己選擇,你或者是問(wèn)一下對(duì)方,你看一下對(duì)方需要哪一種。