你好,你按大類的時候,你以后盤點(diǎn)能盤點(diǎn)出來嗎?
老師,請問一下,就是我們是商貿(mào)企業(yè) ,以前的會計只是做的一個總的庫存商品,沒有細(xì)分成每個商品,這種可以嗎? 比如,他們直接做庫存商品惠民超市,這種可以不可以呢?然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候也不知道賣的是什么,就是一個大類
老師我想請教一個問題,我公司與國有企業(yè)公司做生意賣建筑材料給他,合同約定在每個月16號對賬后(對象當(dāng)天我們開全額發(fā)票給他)1——3月內(nèi)付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我現(xiàn)在就納悶收入的確認(rèn)時點(diǎn)和確認(rèn)多少的問題,比如17號我們公司會把水泥發(fā)給對方(一天幾車不等),水泥 是我們直接從廠家付錢買來直接發(fā)過去,不經(jīng)過我們手,廠家大概一個月給我們開一次票。我們的會計是以開票時間為準(zhǔn)確認(rèn)成本和收入,可是這樣我覺得會造成收入成本時間匹配不上,我覺得應(yīng)該在發(fā)出水泥的時候就確認(rèn)成本和收入,可是不知道對不對?老師能幫我分析下嗎?很急
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)型企業(yè),然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做,大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做,我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來后發(fā)現(xiàn),按照加權(quán)平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實(shí)際庫存其實(shí)沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實(shí)際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊,不會操作了
老師,請教一下,批發(fā)企業(yè),做手機(jī)的,庫存的大類不多(如手機(jī),平板,電腦),但是大類底下的明細(xì)很多(各種型號),做賬的時候可以直接按照大類入庫存嗎
老師您好,我想請教一下電瓶車廠的電瓶車成本怎么核算,主要是以下幾個方面: 1、主營電動車有很多型號,大部分都是專用物料,這個物料只能用在這個車型上面,少部分物料可通用,月末結(jié)賬時部分訂單還在生產(chǎn),由于物流等各方面原因,部分車輛的部分物料未全部發(fā)放,這部分車型成本怎么算呢? 2、由于系統(tǒng)編碼原因,存在一物多碼的情況,導(dǎo)致改車型的物料不能出庫,使用其他出入庫單轉(zhuǎn)換物料,轉(zhuǎn)換的物料導(dǎo)致的金額如何記賬呢 3、電瓶車廠的物料種類繁多,一個車就涉及一百多個零部件,庫房物料雜亂,賬實(shí)不服,有沒有好的管理措施呢?
老師怎么申請個體工商營業(yè)執(zhí)照
3臺機(jī)器各28800一臺,分15個月支付,每月末支付5760元,月率利0.5%,現(xiàn)值是多少
怎么申請小規(guī)模納稅人的營業(yè)執(zhí)照
3臺機(jī)器各28800元一臺,分15個月支付,月利率0.5%,每月末支付5760元
老師對方付我們運(yùn)費(fèi)打錯了,打成了我們另一個公司,發(fā)票和銀行流水不是一家
個人工商營業(yè)執(zhí)照都是小規(guī)模的嗎
老師,開票系統(tǒng)里能導(dǎo)出某一家的整體一段時間所開過的票嗎?我下載了一下,下載出來的都是帶明細(xì)的,我只想要每一張票的總數(shù),能把他們歸集在一個表里下載出來嗎?
老師我購進(jìn)紅酒100瓶,單價160元每瓶,銷售方贈送10瓶,共銷售90瓶,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本分別的會計分錄 另外庫管入進(jìn)銷存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進(jìn)價是150.94 主要是對數(shù)量和金額有疑問
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分?jǐn)傇谶@三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財務(wù)軟件記賬,是不是不用單獨(dú)錄結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,點(diǎn)結(jié)賬軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是手動錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 再點(diǎn)結(jié)賬
你做賬務(wù)處理的時候,二級科目可以寫大類,但是你進(jìn)銷存里面應(yīng)該寫的是明細(xì)。
現(xiàn)在明細(xì)有一個單獨(dú)的表格登記的,最好還是做賬的時候直接把明細(xì)做到三級科目是吧,庫存是用數(shù)量金額式入嗎?
對的,是的,是這么做的。
以前會計結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是按照比例來的,應(yīng)該是不合理的,現(xiàn)在想規(guī)范起來的話建議用哪種方式結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,可以用月末一次加權(quán)法算嗎?
可以的,可以先進(jìn)先出,也可以月末加權(quán)平均。
兩者有什么區(qū)別嘛,我看用月末加權(quán)的比較多
先進(jìn)先出法是根據(jù)先入庫先出庫的原則,對發(fā)出的存貨以入庫存貨的單價計算;這種方法是以先進(jìn)先出這一假設(shè)為前提的一種計算方法??梢允蛊髽I(yè)不能通過挑選存貨的計價而調(diào)整利潤,但對于存貨進(jìn)出頻繁的企業(yè),工作量大。加權(quán)平均法是以當(dāng)月全部進(jìn)貨數(shù)量和上月初存貨數(shù)量的總和作為權(quán)數(shù),計算出存貨的加權(quán)平均單位,從而對當(dāng)月發(fā)出存貨的成本進(jìn)行統(tǒng)計的一種方法。是對動態(tài)趨勢的一種平均算法。計算方法簡單,但當(dāng)物價變動幅度較大時會造成核算成本不具備實(shí)時性的問題
好的,謝謝老師解答,還有個問題,23年社?;鶖?shù)申報的時候,繳費(fèi)工資總額是22年全年的實(shí)發(fā)工資嗎?
你好,2022年應(yīng)發(fā)工資合計
我看去年的申報記錄,跟發(fā)的工資不相符,對企業(yè)有什么影響嗎
你好,影響你抵扣企業(yè)所得稅,如果申報的工資給人家申報多了,個人容易投訴。
影響企業(yè)所得稅啊,是匯算清繳的時候嘛,以前工資沒存檔,我查了個稅的數(shù)據(jù),我們是實(shí)際工資多,申報的工資總額少
你好是的 那你就是影響抵扣企業(yè)所得稅。
是企業(yè)所得稅的哪張表啊
職工薪酬明細(xì)表匯算清繳里面的。
老師你說的是不是匯算清繳的時候跟工資比例掛鉤的職工福利費(fèi)啊,職工教育經(jīng)費(fèi)啊這些的
不是的,你的工資沒有申報個稅,不允許抵扣企業(yè)所得稅,自然人電子稅務(wù)局扣繳段和你職工薪酬明細(xì)表里面的工資比對。
因?yàn)橐郧肮べY表數(shù)據(jù)沒有保存,所以我從個稅的扣繳端查的總數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)跟社保年度基數(shù)申報的數(shù)據(jù)不一致
你好,那你問一下之前的你們申報的時候,每個月的申報表都打印出來嗎?