您好,增值稅怎么也計(jì)入到稅金及附加了
利潤表中填寫稅金及附加時(shí)印花稅是填優(yōu)惠以前的數(shù)字還是優(yōu)惠以后實(shí)際繳納的數(shù)字
老師 我報(bào)稅的時(shí)候 建筑業(yè)預(yù)繳的增值稅及附加稅 我在附表里面填寫的時(shí)候是光填預(yù)繳的增值稅的金額還是填預(yù)繳的增值稅+附加稅的合計(jì)金額呢
老師,以前的會計(jì)將繳納的增值稅和印花稅在報(bào)表填寫利潤表時(shí)填寫在稅金及附加里了,這樣對嗎
企業(yè)信用年報(bào),利潤總額就是負(fù)數(shù)也需要填寫嗎?凈利潤需要填寫負(fù)數(shù)嗎?納稅總額就是就是利潤表里面那個(gè)稅金及附加嗎?還是所有稅款的總額,印花稅增值稅個(gè)稅附加費(fèi)?
請問老師,5月份有預(yù)繳增值稅9174.31,及附加稅費(fèi)1100.92,那這個(gè)月申報(bào)5月份增值稅填寫表格的時(shí)候預(yù)繳的增值稅部分填寫在附表四里,那預(yù)繳的附加稅部分應(yīng)該填寫在哪里?
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅和所得稅的區(qū)別,稅率分別是多少
老師,勞務(wù)申報(bào)和工資申報(bào)每月是一起申報(bào),還是單獨(dú)分開申報(bào),勞務(wù)也是每月的15號之前嗎
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)必須要簽合同嗎,已開過發(fā)票,金額約3萬,是售給內(nèi)部子公司之間的
老師,一般納稅人專票抵扣分錄怎么做?收到進(jìn)項(xiàng)是借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 ?接下來的賬務(wù)處理怎么做,謝謝老師
老師超市的會計(jì)怎么做賬,每天要出去那么多零散的商品
使用權(quán)資產(chǎn)免租期怎么做賬
老師提取法定盈余公積是利潤的10%還是凈利潤的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
老師她將21年四季度的增值稅及22年一季度的增值稅都填寫在利潤表稅金及附加了,這樣一來本年累計(jì)數(shù)稅金及附加那欄就有數(shù)字了
這樣啊,這樣是可以的餓了
那增值稅不通過稅金及附加科目核算啊
對,你在做一筆? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 稅金及附加
老師那就是之前繳納的增值稅都轉(zhuǎn)到稅金及附加科目了嗎
是稅金及附加轉(zhuǎn)到增值稅