如果不入各原材料明細(xì),后面需要附進(jìn)銷存軟件的入庫(kù)單。
我標(biāo)的這兩個(gè)軟件,原來買進(jìn)來的時(shí)候是做庫(kù)存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫(kù)存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫(kù)存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫(kù)存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫了一個(gè)領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
原材料運(yùn)費(fèi)和原材料采購(gòu)入庫(kù)單不同步,原材料運(yùn)費(fèi)公司員工提貨時(shí)就付款了,但是倉(cāng)管會(huì)到第二天,第三天入庫(kù),這個(gè)原材料運(yùn)費(fèi)怎么管理做賬好呢?我們是進(jìn)銷存軟件!我是讓倉(cāng)管啥時(shí)候入庫(kù),把運(yùn)費(fèi)給備注上,這樣我也要自己再慢慢核對(duì),當(dāng)時(shí)做不了會(huì)計(jì)分錄賬,我這樣做也不對(duì)吧,有簡(jiǎn)便方法嗎?
老師,公司是研發(fā)型企業(yè),要做高企申報(bào),請(qǐng)問下老師,我們購(gòu)進(jìn)的是原材料,公司銷售出去的為產(chǎn)品,含我們研發(fā)軟件在內(nèi),這種情況,原材料必須先進(jìn)庫(kù)存商品嗎?還是可以銷售產(chǎn)品時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)材料到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?請(qǐng)老師幫忙解答下
請(qǐng)問我公司產(chǎn)品 是委外加工的,我們公司自己下單采購(gòu)原材料,大多數(shù)原材料是直接送到工廠去存放,金蝶帳上我會(huì)設(shè)置各個(gè)工廠的原料倉(cāng),收料后會(huì)借:原材料-**工廠,但比較貴重的原材料是先送到我司自己的倉(cāng)庫(kù),等要生產(chǎn)的時(shí)候再按生產(chǎn)數(shù)量發(fā)往工廠,放公司的材料我能設(shè)置一個(gè)公司的原材料倉(cāng)科目嗎?
我們單位是工業(yè)企業(yè),原材料120個(gè)品種,倉(cāng)庫(kù)里有進(jìn)銷存軟件。請(qǐng)問在購(gòu)入原材料時(shí),會(huì)計(jì)做賬借:原材料 這時(shí)原材料要具體到各個(gè)原材料的明細(xì)嗎?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
現(xiàn)在報(bào)稅是確認(rèn)式申報(bào)?還是自己做賬納稅申報(bào)?還用做賬嗎?
老師,公司去年購(gòu)買的汽車,享受加速折舊政策嗎?
老師,請(qǐng)問部分高管的個(gè)稅由公司承擔(dān),這部分做賬計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問所得稅匯算時(shí)應(yīng)該怎么處理呢,謝謝
老師,我們老板會(huì)拿銀行承兌找一家貿(mào)易公司貼現(xiàn),產(chǎn)生的利息沒有發(fā)票,也沒有回單,這個(gè)是不是不可以稅前扣除?
公司出口貿(mào)易 申請(qǐng)退稅的時(shí)候 好幾家供應(yīng)商被函調(diào)了 一般什么原因被函調(diào)?
一個(gè)技術(shù) 3/4時(shí)間搞研發(fā) 1/4時(shí)間搞管理。管理也是管理研發(fā) 還有一些人事調(diào)動(dòng)以及公司銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)。我只調(diào)了他的工資 3/4入研發(fā)費(fèi),但是社保公積金 ,全部入了研發(fā)費(fèi)用。可以嗎?公積金每個(gè)月公司部分就200元,社保公司部分是1200元。
老師,我現(xiàn)在有個(gè)一正一負(fù)的數(shù)字,收款只能收0.01借現(xiàn)金貸應(yīng)收,做平的話,在怎么做分錄
46的題目,商鋪屬于自有住房嗎?享受5減按1.5%征稅
老師 我問一下我們單位個(gè)人出差的動(dòng)車車票在電子稅務(wù)局中能不能看見呀還用去車票回來嗎
如果會(huì)計(jì)做賬 借:原材料 不具體到明細(xì),只是一個(gè)總額,月末會(huì)計(jì)如何與倉(cāng)庫(kù)里核對(duì)呢?
只能以倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
如果以倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),又如何盤點(diǎn)呢?
倉(cāng)庫(kù)月末數(shù)量做為賬面,實(shí)際盤點(diǎn)做為實(shí)際。
如果實(shí)際收到貨物100個(gè),倉(cāng)庫(kù)保管人為記95個(gè),還有5個(gè)自己賣了,這樣盤點(diǎn),誰(shuí)也不知道差了5個(gè)???
是的,這就是不入明細(xì)賬的缺點(diǎn)了。
若自己做了表格,還好。