你好,等一下寫完分錄發(fā)給你。
[實訓(xùn)資料];紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%.隨時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2019年6月,發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1.1日,銷售給紅公司A商品500件,每件不含稅售價300元,成本220元。地值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅19500元,收到紅公司簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票一張,送存銀行。23日,銷售給外地黃公司B商品400臺,每臺不含稅售價6000元,成本520元商品已經(jīng)發(fā)出,以銀行存款代墊運雜費3000元。采用托收承付結(jié)算方式,開由增值稅專用發(fā)票,并向銀行辦妥托收手續(xù)。
16日,按合同發(fā)給HXT公司EP產(chǎn)品50件、增值稅發(fā)票上載明:單位售價1000元,價款共計50000元,增值稅稅額6500元。簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張,代墊運費800元。貨已發(fā)出,并辦妥托收承付手續(xù)。
31日,向北京天成有限責(zé)任公司銷售A產(chǎn)品180件,單價650元;B產(chǎn)品100件,單價400元,增值稅稅率13%,貨已發(fā)出,并已辦妥銀行收款手續(xù)(款未收到),以轉(zhuǎn)賬支票一張代對方墊付運雜費900元。會計分錄
1.2月1日,銷售給大理廠A商品一批,增值稅發(fā)票注明:單價50元,數(shù)量1000件,增值稅率17%,并開出轉(zhuǎn)賬支票代購貨單位墊付運雜費500元,商品發(fā)出,并辦妥托收手續(xù)。2.2月3日,大理廠轉(zhuǎn)賬支付上述貨款共計59000元,企業(yè)已收妥。3.2月6日,銷售給溫嶺廠C商品一批,增值稅發(fā)票注明:單價20元,數(shù)量1000臺,增值稅率17%,辦妥托收手續(xù)。此外,開出轉(zhuǎn)賬支票支付由銷售方承擔運雜費1500元。
1.2月1日,銷售給大理廠A商品一批,增值稅發(fā)票注明:單價50元,數(shù)量1000件,增值稅率17%,并開出轉(zhuǎn)賬支票代購貨單位墊付運雜費500元,商品發(fā)出,并辦妥托收手續(xù)。2.2月3日,大理廠轉(zhuǎn)賬支付上述貨款共計59000元,企業(yè)已收妥。3.2月6日,銷售給溫嶺廠C商品一批,增值稅發(fā)票注明:單價20元,數(shù)量1000臺,增值稅率17%,辦妥托收手續(xù)。此外,開出轉(zhuǎn)賬支票支付由銷售方承擔運雜費1500元。完成分錄即可
請問外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報出口明細和采購明細嗎?該條會自動生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費:分錄:借:財務(wù)費用-手續(xù)費-10(在財務(wù)軟件上面用負的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請問下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補助都是進遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個
老師,我現(xiàn)在要出報表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險怎么做賬?
我們是一個沒有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個科研項目怎樣來做到??顚S媚??有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項目?
貿(mào)易公司叫的外面私人貨拉拉拖貨,用什么做憑證
老師你好,企業(yè)7月以前是小規(guī)模,8月升成一般納稅人,科目余額表里有個科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)本年累計借方和貸方數(shù)字一樣,余額為0,那我8月建賬的時候直接選的一般納稅人,你說我這個科目往哪寫啊,老師
這個表如果填辭退,經(jīng)濟補償金填零能提交上去嗎
12.1日 借 借應(yīng)收賬款?50*1000*1.17%2B500? =59000, 貸主營業(yè)務(wù)收入50*1000? =50000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(50*1000)*17% =8500 ?銀行存款? 500 2.2月3日 借銀行存款?59000 貸應(yīng)收賬款? 59000 3.2月6日 借應(yīng)收賬款20*1000*1.17, 貸主營業(yè)務(wù)收入20*1000?? 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅? (20*1000)*17%1.17 借銷售費用-運費 1500 貸銀行存款 1500