你好 借,應(yīng)付賬款 貸,未分配利潤(rùn)
你好,以前財(cái)務(wù)估價(jià)入賬應(yīng)付賬款,已掛賬兩三年了,一直都沒(méi)有正式發(fā)票到達(dá),估價(jià)入賬也一直未沖銷,以前預(yù)估時(shí)作:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。我現(xiàn)在要怎么處理呢,如果不處理是否要調(diào)出來(lái)交所得稅?
老師您好,公司賬面上掛了一筆應(yīng)付賬款——暫估入賬(貸方),是很多年前小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人時(shí)掛的,(具體原因不明確)也未付附件。之前的會(huì)計(jì)也沒(méi)沖,直到現(xiàn)在還掛著,老板也不知道怎么回事,那我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理這筆掛賬?如果不處理,公司想要注銷,會(huì)有影響嗎?
老師,暫估入庫(kù)的發(fā)票一直沒(méi)有取得應(yīng)該如何做賬務(wù)處理啊?現(xiàn)在企業(yè)想注銷
老師好,合伙企業(yè)要注銷,應(yīng)付賬款因暫估入賬未及時(shí)沖銷,一直掛賬,現(xiàn)在如何處理?
老師好,小規(guī)模設(shè)計(jì)咨詢行業(yè),2021年12月暫估了一筆,見(jiàn)下圖,2022年4月收到發(fā)票,未付款,后面就沒(méi)再做任何賬務(wù)處理了,應(yīng)收賬款貸方一直掛著暫估9萬(wàn),現(xiàn)在這筆賬能怎么處理呢
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?