同學你好,直接做賬就可以。檢查一下憑證日期是不是5023年4月,不是的把上年賬結(jié)好
請問今年9月成立新公司, 1.10月想把手工賬換計算機軟件可以嗎? 2.計算機軟件之間更改有時間限制嗎?如金蝶改用友 3.使用計算機軟件后,建賬日期寫什么?是否可能會有罰款?滯納金,在哪查? 4.會計憑證和賬簿必須打印出來裝訂成冊保存紙質(zhì)方案嗎? 5.10月報稅,0申報,企業(yè)所得稅報表年初,年末數(shù)額不能為0.填0.01 后面要怎么做賬呢? 6. 印花稅當?shù)卮髲d不同工作人員說按年,有的說根據(jù)企業(yè)時間,已經(jīng)按次申報了,如果確實按年,會產(chǎn)生罰款嗎?
我司2020年已在用友t+建賬延用至今,2022年12月已結(jié)賬,2023年1月要在系統(tǒng)操作什么嗎,還是說像以往月份直接編制憑證,出報表即可?
老師您好,我們是小企業(yè)會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補繳相應的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報表和財務報表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師您好,我們是小企業(yè)會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補繳相應的企業(yè)所得稅。我已經(jīng)在稅務系統(tǒng)里更正了2021年的所得稅報表并補繳了所得稅,接下來問題是:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應該怎么錄呢?謝謝!
賬單上企業(yè)存款余額為2049610.99元。經(jīng)逐筆核對,中國工商銀行賬戶中發(fā)現(xiàn)以下未達賬項:(1)2022年12月25日,晉美公司以電匯方式向華興公司匯入代墊的產(chǎn)品運輸費用71434.95元,中國工商銀行已經(jīng)入賬,公司未收收賬通知,尚未入賬。(2)2022年12月21日,在中國工商銀行對賬單上有編號為2241999號的轉(zhuǎn)賬支票劃出資金50000元,而公司的銀行存款日記賬中無此記錄。審計人員是在查閱公司支票登記簿時發(fā)現(xiàn)此支票存根的,經(jīng)查證為出納員私自將款項借與親友使用,待其歸還后直接銷賬。(3)2022年12月26日,公司送存中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票一張,系由南方公司開具,面值20000元,華興公司已按進賬單入賬,銀行尚未入賬。(4)根據(jù)委托收款憑證,2022年12月31日,中國工商銀行代公司支付電費10500元,已從公司存款賬戶劃出,企業(yè)未收到付款通知和電力部門開具的發(fā)票,因而未入賬。實訓要求:1.編制華興公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2.華興公司銀行存款業(yè)務中存在哪些問題?說明理由,并提出改進建議。3.注冊會計師應當如何獲取和檢查被審計單位的銀行存款余額調(diào)節(jié)表?
1-6月該計入管理費用的錯誤的計入了營業(yè)費用里,7月做的紅字更正,這樣一來導致第三季度財務報表里的營業(yè)費用紅字了,不影響利潤也不影響一二季度的報表,申報三季度財務表的時候一般會跳異常嗎
老師咨詢一下,老板要簽一個合同,我查看了對方公司在外浙江注冊,但是實際經(jīng)營又在深圳,有這種經(jīng)營的模式么,像我們需要注意一些什么問題呢?
公司買的貨架人家開了發(fā)票過來。我是記入固定資產(chǎn)嗎,金額71000呢
租賃合同申報印花稅是按開票所屬期來申報?還是按正常月份來申報?
請問老師,施工方代發(fā)的農(nóng)民工工資怎么做賬?
餐廳采購的豬骨湯包,總部統(tǒng)一的,每個餐廳都要配,去年12月采購的,這沒用完金額合計468元,總部又換新品了,找供應商調(diào)新品,供應商不給調(diào),說退300元,貨不用退回了,對公退回,這300元怎么做賬?
請問老師,注冊了一個個體戶,但是是查賬征收,這個是要做賬嗎?就算沒有收入也要季度申報是吧?
老師您好,我公司是市政園林公司,2022年中鐵集團在修建高速時將我公司的一片林木場占用了,經(jīng)過第三方評估,支付了12萬給我方,請問這個賠償款我公司需要交稅嗎,根據(jù)中華人民共和國增值稅法第四條規(guī)定,被征收、征用而取得的補償是不征增值稅的,那我公司這個業(yè)務屬于這個不征增值稅的范圍嗎?
你好,老師,請問國家稅務總局XX稅務局出具的國有土地使用權(quán)出讓收入是什么款
公司某個業(yè)務的人員工資可以直接計入業(yè)務成本嗎