你好,同學 在產品結轉后,應該是0,不會有負數(shù) 你需要考慮是不是結轉金額錯誤了
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
是平行結轉法,在計算在產品的時候,不就是只要沒有最終完工的都是為在產品嗎?然后呢,這道題中間呢,它的這個在產品這塊兒我就理解不太清楚,就是用鉛筆劃了一個圈兒,一個問號的那個,然后我的理解就是未完工的,在產品就是本階段的,沒有完工的,在產品再加上一個下一階段沒有完工的,在產品,是這樣嗎?他為什么會用這個數(shù)字呢?其中再分配的那個時候的那個八萬八呢,就是已經完工的那個產品,像這種的不就是不參與分配嗎?
老師就是我不是太理解為什么是C,因為每次看到這道題的時候,我我都不太理解,然后因為他這個心型接診的話,我們在做題的時候,他要么包括本步驟的一個在產品,還有一個就是最后一個步驟,就是最后一個步驟的一個在產品。我覺得這個西呀,它這個本步驟已經就是已經完工了,半成品它已經完工的半成品,那在最后一個步驟有可能已經完工呀,就是變成產成品了呀。
老師,下午好!我司是做機器,現(xiàn)在轉自產機器轉為自產固定資產,我應該怎么做賬務處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準,每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產成品倒推方式進行計算成本結出報表的,現(xiàn)在問題來了,我自產自用機器轉為固定資產的話,分錄:借固定資產 貸庫存商品,這樣的話我應該怎么結轉,不結轉的話,這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應該怎么做呢?盼復!有人建議做:借固定資產 貸:生產成本(是此臺機器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產成本就很大。因為入賬的固定資產360萬。如果直接做生產成本,這樣這個月生產成本就大的太可以怕
老師,有沒有集團酒吧行業(yè)財務架構圖,謝謝!
未分配利潤,期末余額減期初余額等于什么
請問勞務派遣公司開的發(fā)票,是生產員工的工資,應該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實財務崗位是不應該要頻繁換人對吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
我算出來是零,怎么回事
老師,上月未盤點漏盤1000元,這月補記分錄
請問企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個點,填在營業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務收入,只有員工工資公積金,房租等費用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應該怎么申報呢?
那結轉在產品之前分錄應該怎么寫,那么晚追溯一下金額應該是多少
借,庫存商品 貸,生產成本 結轉分錄是這個 你這里負數(shù)你需要考慮是不是金額錯誤