你好,同學(xué)。 您這里材料分配率,總材料投入/產(chǎn)品總數(shù)量,總數(shù)量就是 第二步驟的在產(chǎn)品%2B完工產(chǎn)品%2B第一步驟在產(chǎn)品部分。
是平行結(jié)轉(zhuǎn)法,在計算在產(chǎn)品的時候,不就是只要沒有最終完工的都是為在產(chǎn)品嗎?然后呢,這道題中間呢,它的這個在產(chǎn)品這塊兒我就理解不太清楚,就是用鉛筆劃了一個圈兒,一個問號的那個,然后我的理解就是未完工的,在產(chǎn)品就是本階段的,沒有完工的,在產(chǎn)品再加上一個下一階段沒有完工的,在產(chǎn)品,是這樣嗎?他為什么會用這個數(shù)字呢?其中再分配的那個時候的那個八萬八呢,就是已經(jīng)完工的那個產(chǎn)品,像這種的不就是不參與分配嗎?
老師就是我不是太理解為什么是C,因為每次看到這道題的時候,我我都不太理解,然后因為他這個心型接診的話,我們在做題的時候,他要么包括本步驟的一個在產(chǎn)品,還有一個就是最后一個步驟,就是最后一個步驟的一個在產(chǎn)品。我覺得這個西呀,它這個本步驟已經(jīng)就是已經(jīng)完工了,半成品它已經(jīng)完工的半成品,那在最后一個步驟有可能已經(jīng)完工呀,就是變成產(chǎn)成品了呀。
在產(chǎn)品報廢損失怎么做會計分錄? 保溫杯公司,一個車間一個車間流轉(zhuǎn),這個車間在產(chǎn)品完工了入庫到下個車間,采用的是逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法。借:在產(chǎn)品 貸:料工費。然后下個車間,借:在產(chǎn)品 貸:上車間流轉(zhuǎn)下來的在產(chǎn)品+本車間的料工費。如此反復(fù)到最后成品入庫。但是每個車間都有在產(chǎn)品報廢,入庫到報廢庫,然后幾個月下來統(tǒng)一賣廢鐵。幾個問題:在產(chǎn)品報廢入庫到報廢庫相關(guān)分錄、報廢庫的杯子賣廢品相關(guān)分錄、第三個問題是各車間料工費分配本來是在產(chǎn)品和完工入庫到下一車間的在產(chǎn)品之間分配,那現(xiàn)在是不是得在產(chǎn)品/完工入庫下一車間的在產(chǎn)品/報廢在產(chǎn)品,三者之間進(jìn)行分配了?
我在成本核算的時候,制造費用人工等該用什么方法分?jǐn)偟矫總€產(chǎn)品上呢,現(xiàn)在每個產(chǎn)品的工時沒法統(tǒng)計,產(chǎn)品的數(shù)量也不行。因為我們是做這個塑料袋兒嗎?然后他又白袋子也有印刷的。有的時候這個白袋子就生產(chǎn)的數(shù)量特別多,但是需要的材料就特別少。印刷的這種,需要的材料就多,然后出的數(shù)也少。如果是按這個出的數(shù)量的話。這個白袋子明顯就把費用給占去了,這樣也不太合適。還有其他的分配的方法嗎?這個是看到有人的提問問題,老師回答的是產(chǎn)品材料比例交叉,這個比例交叉怎么來核算
我公司是做研發(fā)的,產(chǎn)品都是定制化的,像投入的耗材都進(jìn)了研發(fā)費用直接投入里面,然后再把產(chǎn)品賣出去,就不像生產(chǎn)企業(yè)有領(lǐng)料,有在產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫,產(chǎn)品出庫這些步驟,賬面上就不會顯示有在產(chǎn)品和庫存商品。實際上是有的,在產(chǎn)品的成本一般就是材料+人工,人工是怎么攤進(jìn)去的?另,在我的理解里面研發(fā)費用是一種消耗,要么費用化,要么資本化,資本化就成了無形資產(chǎn),這是類似形成一種技術(shù)了嗎?那實際我研發(fā)出來的產(chǎn)品也是產(chǎn)品,那怎么區(qū)分研發(fā)階段呢,最終就是形成產(chǎn)品賣出去了。如果按生產(chǎn)企業(yè)做賬,似乎又不存在研發(fā)費用了,像這種情況賬務(wù)處理怎么樣是正確的呢?
這種遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債年初有余額的,什么時候去抵扣?
給公司的車上的保險 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個人 這個人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個票已經(jīng)過認(rèn)證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進(jìn)項都直接計入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告有免報,直接不把免稅收入申報增值稅的情況嗎老師