你好,發(fā)票上面有備注支付企業(yè)代扣代繳,是勞務(wù)報(bào)酬的嗎?

比如我們公司要給個(gè)人發(fā)放傭金,代扣的個(gè)人所得稅稅率是多少,起征點(diǎn)是多少?怎么計(jì)算這個(gè)呢?需要個(gè)人給公司開發(fā)票嗎?
老師,我們公司需要支付給個(gè)人一筆勞務(wù)費(fèi)8800(合同金額),對(duì)方去稅務(wù)局代開發(fā)票8800,需要我們公司代繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問是代扣多少的個(gè)人所得稅呀
請(qǐng)問個(gè)人對(duì)公司代開的的發(fā)票,公司要給他代扣個(gè)人所得稅,這種個(gè)人所得稅是多少呢?
個(gè)人開給公司6萬的裝修工程費(fèi),公司需要代扣代繳多少個(gè)人所得稅,8萬5需要代扣代繳多少企業(yè)所得稅
個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬收入是需要個(gè)人給公司代開發(fā)票同時(shí)公司給他代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
可彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)是600萬,我一直沒理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應(yīng)納稅所得額是100萬,本來要交企業(yè)所得稅的,彌補(bǔ)完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調(diào)增,一個(gè)月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊(cè)資金100萬元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實(shí)繳,老板讓我去工商變少一點(diǎn),最低可以改為多少,我也不懂,請(qǐng)老師指點(diǎn)
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
出口報(bào)關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報(bào)時(shí)候,怎么知道當(dāng)月是否有出口業(yè)務(wù)?避免漏申報(bào)增值稅?
老師,報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票床墊單位是個(gè)。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認(rèn)。
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)


這種材料票,發(fā)票沒有備注什么
沒有備注的,你看一下他的完稅證明,是不是已經(jīng)交了個(gè)稅。
這個(gè)備注了次月15日前由銷售方代繳個(gè)人所得稅,是不是我這邊需要申報(bào)他的個(gè)稅?不然這個(gè)票就作廢了?
對(duì)的,是的,這個(gè)發(fā)票不會(huì)作廢,但是稅務(wù)局會(huì)要求你們單補(bǔ)。
我這個(gè)票1月個(gè)稅申報(bào)時(shí)間已經(jīng)截止,這個(gè)稅我自己不能系統(tǒng)申報(bào)了?要去大廳單獨(dú)補(bǔ)交嗎
不用的,你在下月可以給他補(bǔ)上的。
但是下一個(gè)月申報(bào)的話,就屬于2023年的收入了。
如果這個(gè)代開的發(fā)票,銷售單位幾年都沒有申報(bào)來交這個(gè)個(gè)稅?最后會(huì)怎么樣?(因?yàn)槲夜居羞@種情況,不知道這個(gè)個(gè)稅要在系統(tǒng)申報(bào)來繳納,幾年都沒有去管)
只要稅務(wù)局查到,都會(huì)補(bǔ)的,不管是幾年,一般在次年就會(huì)查得到
那我這個(gè)票,個(gè)稅是不是百分之20?
是的,18000乘以80%乘以20%,按照這個(gè)
我不想交這個(gè)稅,可以去作廢這個(gè)票嗎
可以的,需要帶著所有的發(fā)票聯(lián)吃去稅務(wù)局紅沖