你好 這個(gè)就屬于賬實(shí)不符的情況了, 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:庫存商品 然后 借:營業(yè)外支出等科目 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
進(jìn)銷存里面1月底盤點(diǎn),如果有盤盈的原材料,怎么做賬呢,就是入庫數(shù)量沒有那么多,莫名其妙多出來的
老師,我們賬面庫存有,但是稅務(wù)庫存少了,這個(gè)年底要是發(fā)票進(jìn)不來,怎么調(diào)整
存貨盤點(diǎn),賬面金額多,盤點(diǎn)的金額少,但是之前是按的出庫單結(jié)轉(zhuǎn)的,怎么辦,然后還有一部分過期報(bào)廢
庫存盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)比賬上多怎么辦
年底盤庫存少,賬面多,怎么辦
老師你好!現(xiàn)8月支付員工1-6月獎金,申報(bào)個(gè)稅時(shí)能并入工資薪金所得計(jì)算個(gè)稅嗎?
老師還有一個(gè)問題是,老板想要實(shí)際的利潤率,這個(gè)對應(yīng)的收入成本是按什么來核算,是按銀行流水的收支還是按賬上報(bào)稅的數(shù)據(jù),上次提供的是賬上的數(shù)據(jù)老板不認(rèn)可,應(yīng)該怎么去核算這個(gè)利潤率,謝謝
老師,這個(gè)日常開支比如修車,過路費(fèi)開發(fā)票是做費(fèi)用嗎
老師你好,單位報(bào)銷差旅費(fèi)招待費(fèi),只能是本公司員工提申請,由員工墊付,我們在付給員工。不能是別的公司提申請把錢付給別的公司的人員吧
您好老師,債轉(zhuǎn)股需要什么手續(xù)
老師,別的公司用我們公司開票,收款,那我們公司收款完了,轉(zhuǎn)給這個(gè)公司,那往來帳是不是就不平了?
你好老師我想問下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會有借貸余額。如果是貸方其實(shí)就是預(yù)收,那報(bào)表資產(chǎn)表生成是重分類的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎?因?yàn)榭颇坑囝~表就沒有預(yù)收賬款這個(gè)科目的
老師 報(bào)關(guān)單上提單號和提單上的報(bào)關(guān)單號 不一樣可以嗎
請問老師,兩自然人各實(shí)繳50萬成立有限公司,現(xiàn)在一個(gè)人要退出,資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本100萬,未分配利潤負(fù)60萬,凈資產(chǎn)40萬,退出的人做平價(jià)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是否應(yīng)該得款50萬—30萬=20萬?
企業(yè)使用權(quán)資產(chǎn)(包括租房、租車),是否按財(cái)產(chǎn)租賃交印花稅