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進(jìn)銷存里面1月底盤點,如果有盤盈的原材料,怎么做賬呢,就是入庫數(shù)量沒有那么多,莫名其妙多出來的

2022-02-09 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-09 08:48

您好。您需要找到具體原因才能進(jìn)行調(diào)整。

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快賬用戶4891 追問 2022-02-09 08:50

像是成品多出來的話或者少的話 可能就是之前入庫點錯了 我能不能直接修改之前的庫存數(shù)呢 但是材料呢 我也是根據(jù)送貨單做的入庫,當(dāng)時入庫時候也沒有點數(shù) 會不會是贈送的呢 要怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-02-09 08:58

盤點多的直接入庫,不用改前面的帳。

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齊紅老師 解答 2022-02-09 08:58

借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損益 借。待處理財產(chǎn)損益貸管理費用。

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快賬用戶4891 追問 2022-02-09 09:03

盤點多的 我直接改了以前入賬的數(shù)據(jù) 因為以前數(shù)據(jù)也不是根據(jù)實際的入庫 應(yīng)該沒關(guān)系吧。多的原材料不管是不是贈送的 都是按照之前的入庫單價去做分錄嗎

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快賬用戶4891 追問 2022-02-09 09:04

少的原材料是直接生產(chǎn)領(lǐng)用了 我就直接借生產(chǎn)成本 貸原材料做賬了

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快賬用戶4891 追問 2022-02-09 09:05

多的就直接借原材料 貸待處理財產(chǎn)損益是嗎 還是不管多的少的 都要通過待處理財產(chǎn)損益呢

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齊紅老師 解答 2022-02-09 09:11

你說的這兩種。你說的這兩種情況都對。

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快賬用戶4891 追問 2022-02-09 09:17

待處理財產(chǎn)損益不是過度科目嗎 多的就直接借原材料 貸待處理財產(chǎn)損益 那貸方又要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目呢

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齊紅老師 解答 2022-02-09 09:21

。借待處理財產(chǎn)損益貸管理費用。

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快賬用戶4891 追問 2022-02-09 09:23

我買原材料時候直接是借原材貸銀行存款 沒有記到費用里啊

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快賬用戶4891 追問 2022-02-09 09:24

貸管理費用二級科目 其他嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-09 09:26

存貨盤盈盤虧就是這樣處理的。 直接沖管理費用就可以直接沖管理費用就可以。明細(xì)科目可以寫。流動資產(chǎn)盤虧。

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快賬用戶4891 追問 2022-02-09 09:29

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-09 09:34

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您好。您需要找到具體原因才能進(jìn)行調(diào)整。
2022-02-09
你好,一次性調(diào)整損益
2024-06-02
同學(xué),你好,你每月底做一次盤點,然后根據(jù)期初+入庫數(shù)=出庫數(shù)+結(jié)余數(shù),到推出出庫數(shù)
2024-01-03
你好!你上個月多盤的時候,沒有做分錄的嗎
2022-04-13
你好,同學(xué) 老師看了背景,建議不用反應(yīng)給老板看 因為重復(fù)的抵扣下次采購的話,直接下次不入庫,這樣賬實就相符了
2023-12-07
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