你需要抵扣就紅沖,不需要抵扣就不用紅沖,這個(gè)紅沖是銷售方來做 不抵扣不紅沖,沒有風(fēng)險(xiǎn)
0.01元的電子發(fā)票購買方稅號填錯(cuò)了可以不修改,不紅沖可以嗎?購買方已認(rèn)證了,稅號錯(cuò)了,除了不能入賬還會有影響和風(fēng)險(xiǎn)嗎?我是購買方
0.01元的電子發(fā)票購買方稅號填錯(cuò)了可以不修改,不紅沖可以嗎?購買方已認(rèn)證了,稅號錯(cuò)了,除了不能入賬還會有影響和風(fēng)險(xiǎn)嗎?我是購買方
0.01元的電子發(fā)票購買方稅號填錯(cuò)了可以不修改,不紅沖可以嗎?購買方已認(rèn)證了,稅號錯(cuò)了,除了不能入賬還會有影響和風(fēng)險(xiǎn)嗎?我是購買方
0.01元的電子發(fā)票購買方稅號填錯(cuò)了可以不修改,不紅沖可以嗎?購買方已認(rèn)證了,稅號錯(cuò)了,除了不能入賬還會有影響和風(fēng)險(xiǎn)嗎?我是購買方
0.01元的電子發(fā)票購買方稅號填錯(cuò)了可以不修改,不紅沖可以嗎?購買方已認(rèn)證了,稅號錯(cuò)了,(除了不能入賬)還會有其它影響和風(fēng)險(xiǎn)嗎?我是購買方
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個(gè)點(diǎn)的專票,對方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個(gè)戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝