你好,購買方稅號填錯了,是需要修改的,需要紅沖才是的 不修改,是會導(dǎo)致無法入賬的?
0.01元的電子發(fā)票購買方稅號填錯了可以不修改,不紅沖可以嗎?購買方已認(rèn)證了,稅號錯了,除了不能入賬還會有影響和風(fēng)險嗎?我是購買方
0.01元的電子發(fā)票購買方稅號填錯了可以不修改,不紅沖可以嗎?購買方已認(rèn)證了,稅號錯了,除了不能入賬還會有影響和風(fēng)險嗎?我是購買方
0.01元的電子發(fā)票購買方稅號填錯了可以不修改,不紅沖可以嗎?購買方已認(rèn)證了,稅號錯了,除了不能入賬還會有影響和風(fēng)險嗎?我是購買方
0.01元的電子發(fā)票購買方稅號填錯了可以不修改,不紅沖可以嗎?購買方已認(rèn)證了,稅號錯了,除了不能入賬還會有影響和風(fēng)險嗎?我是購買方
0.01元的電子發(fā)票購買方稅號填錯了可以不修改,不紅沖可以嗎?購買方已認(rèn)證了,稅號錯了,(除了不能入賬)還會有其它影響和風(fēng)險嗎?我是購買方
老師你好,總公司和分公司的財務(wù)處理。銷售是分公司,總公司采購,進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證在總公司,分公司沒有辦法進(jìn)項抵扣了,是不是這樣。
老師您好!小規(guī)模企業(yè)開普票稅額是直接記主營業(yè)務(wù)收入還是記增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入?
個稅所得稅匯算清繳,按月申報的時候沒有預(yù)交稅款,現(xiàn)在是這個情況,收入89540-去掉6萬-沒有附加扣除=正常就是29540*0.03=886.2元稅款,,,后邊顯示享受免申報,,,我想要交這個錢都沒有選項,,,這是什么政策?我就怕這么操作完,以后年度在找我補繳稅款
老師你好,我們是4s店,在商場車展,購買木地板的錢1400元怎么做賬務(wù)處理
這個報增值稅怎么跟視頻里邊講的不一樣
保潔服務(wù)外包屬于勞務(wù)派遣還是勞務(wù)分包
老師求幫助,怎么計算
食品行業(yè)一般納稅人回來稅率9%,開普票,稅率是一樣的嗎?
老師專管員要我把去年的賬都調(diào),做電梯包安裝的,因為要項目沒完工就得確認(rèn)設(shè)備收入,補企業(yè)所得稅,增值稅,印花稅,那要返回去年12月去調(diào)嗎?還是直接用以前納稅調(diào)整
公司收到一筆投資分紅怎么入賬