你好,購(gòu)買(mǎi)方稅號(hào)填錯(cuò)了,是需要修改的,需要紅沖才是的 不修改,是會(huì)導(dǎo)致無(wú)法入賬的?
0.01元的電子發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方稅號(hào)填錯(cuò)了可以不修改,不紅沖可以嗎?購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證了,稅號(hào)錯(cuò)了,除了不能入賬還會(huì)有影響和風(fēng)險(xiǎn)嗎?我是購(gòu)買(mǎi)方
0.01元的電子發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方稅號(hào)填錯(cuò)了可以不修改,不紅沖可以嗎?購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證了,稅號(hào)錯(cuò)了,除了不能入賬還會(huì)有影響和風(fēng)險(xiǎn)嗎?我是購(gòu)買(mǎi)方
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0.01元的電子發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方稅號(hào)填錯(cuò)了可以不修改,不紅沖可以嗎?購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證了,稅號(hào)錯(cuò)了,(除了不能入賬)還會(huì)有其它影響和風(fēng)險(xiǎn)嗎?我是購(gòu)買(mǎi)方
個(gè)人租車(chē)12000的租車(chē)協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開(kāi)來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開(kāi)票金額是311萬(wàn),10月份開(kāi)始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開(kāi)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開(kāi)過(guò)一個(gè)戶,但賬套里沒(méi)有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷(xiāo)戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開(kāi)始請(qǐng)的,我們8月開(kāi)始買(mǎi)材料入場(chǎng),8月開(kāi)發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請(qǐng)問(wèn)這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒(méi)做過(guò),不知可難?感謝