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老師,我向問下公司很多報(bào)銷都是沒有發(fā)票沒有收據(jù)的,但也沒有可以替的發(fā)票,就一個(gè)付款截圖,替代的發(fā)票只有加油費(fèi),但我覺得加油費(fèi)的發(fā)票太多了,這種情況要怎么處理賬務(wù)?

2023-01-16 19:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-16 19:22

同學(xué),你好 要按實(shí)做賬,報(bào)銷需要對(duì)方提供發(fā)票

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快賬用戶6806 追問 2023-01-16 19:28

但公司太多這種情況了,特別我們有些項(xiàng)目他們直接去五金店拿貨就去裝了,只有收據(jù)。而且沒發(fā)票的也要付款,我根本阻止不了,說報(bào)銷就報(bào)銷了,沒有發(fā)票沒有收據(jù)能做賬嗎?匯算清繳再調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-01-16 19:30

同學(xué),你好 至少需要收據(jù),才可以做賬

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同學(xué),你好 要按實(shí)做賬,報(bào)銷需要對(duì)方提供發(fā)票
2023-01-16
不可以的,你的費(fèi)用沒有多做,沒有發(fā)票的那一部分可以正常做,但是你多抵扣所得稅,這種是不允許的。
2023-03-18
員工出差餐費(fèi)補(bǔ)助,公司規(guī)定每天補(bǔ)助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報(bào)銷時(shí)也**不需要提供小票**。 關(guān)于員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)助規(guī)定,通常情況下,公司會(huì)有明確的財(cái)務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費(fèi)自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時(shí)可能需要提前告知控制標(biāo)準(zhǔn)并向提供方交納相應(yīng)的費(fèi)用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費(fèi)。這些規(guī)定旨在確保費(fèi)用使用的合理性和透明度。 至于報(bào)銷時(shí)是否需要小票的問題,根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財(cái)務(wù)管理習(xí)慣,出差補(bǔ)貼作為企業(yè)對(duì)員工的臨時(shí)性補(bǔ)助,通常不需要提供發(fā)票來進(jìn)行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說,員工在沒有使用完餐費(fèi)補(bǔ)助的情況下,回來直接報(bào)銷時(shí),并不強(qiáng)制要求出示消費(fèi)小票。
2024-05-01
您好,需要加上無票收入的,謝謝
2021-05-28
你好,你們單位有車嗎?你的加油費(fèi)需要控制一下。
2021-08-26
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