你好,你暫估的時(shí)候是怎么做的?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司加工收入是21年12月份做的,然后客戶等2022年1月份才要叫我們開(kāi)票,那我21年12月份怎么暫估收入,然后22年1月開(kāi)票怎么沖收入還是要怎么做分錄。
業(yè)務(wù)員22年發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票23年1月開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票可以直接入12月費(fèi)用賬嗎?還是先暫估費(fèi)用,等到做23年1月份的賬時(shí)再?zèng)_回暫估呢?
老師你好,23年1月做賬時(shí)候,收到發(fā)票了,沖回22年12月份暫估的,會(huì)計(jì)分錄要怎么寫呢
老師你好!22年12月份我多暫估的成本,做23年1月份的賬改怎么處理呢
針對(duì)22年12月份工資少計(jì)提的部分,做23年1月份賬時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該要怎么寫呢?已經(jīng)是跨年的了
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
暫估工程材料 借:工程施工_合同成本_材料費(fèi) 貸: 應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_服務(wù)成本 貸: 工程施工_合同成本_材料費(fèi)
把上面的會(huì)計(jì)分錄沖銷,然后再按照正確的做。
跨年度的沖銷要怎么沖呢?
按照你上面的會(huì)計(jì)分錄直接沖下就行。
好的,謝謝老師
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