年末所得稅費(fèi)用計(jì)算時(shí),是直接用會計(jì)上成本收入費(fèi)用的利潤總額*稅率計(jì)算

稅法上的捐贈支出成本與會計(jì)上的有差異 這個(gè)差額是調(diào)賬計(jì)算利潤總額還是調(diào)稅計(jì)算企業(yè)所得稅費(fèi)用的調(diào)整呀
老師,我想問,所得稅不考慮遞延所得稅的話,凈利潤它是等于利潤總額減去所得稅費(fèi)用,但是,利潤總額他有調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,那最后計(jì)算凈利潤的時(shí)候,是拿調(diào)增調(diào)減后的那個(gè)利潤總額去減所得稅,然后計(jì)算凈利潤嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營收入所得繳納個(gè)人所得稅怎么計(jì)算,是直接收入乘稅率嗎?還是減去成本費(fèi)用后按利潤總額計(jì)算繳納
所得稅是根據(jù)利潤計(jì)算的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是全部記入管理費(fèi)用的,是年底所得稅清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按百分之60和收入千分之五填寫,利潤調(diào)增嗎
3.某生產(chǎn)企業(yè)2020年度生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入3000萬元、國債利息收入20萬元;(2)與產(chǎn)品銷售收入配比的成本2100萬元;(3)發(fā)生銷售費(fèi)用252萬元、管理費(fèi)用390萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)28萬元、新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用120萬元);(4)向非金融企業(yè)借款200萬元,支付年利息費(fèi)用18萬元(注:金融企業(yè)同期同類借款年利息率為6%);(5)企業(yè)所得稅稅前準(zhǔn)許扣除的稅金及附加32萬元;(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)3萬元、發(fā)生職工福利費(fèi)35萬元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計(jì)算回答問題。(1)計(jì)算會計(jì)利潤總額;(2)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)、新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3)計(jì)算國債利息收入、利息費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4)計(jì)算工會經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;
9月暫估10萬不含稅庫存商品,10月怎么沖暫估庫存商品,怎么沖成本
老師新接的旅游公司怎么做賬 怎么申報(bào) 都有哪些稅 差額申報(bào)收入如何確定 還有收款都是掃的個(gè)人碼怎么入賬申報(bào)啊
老師,個(gè)體工商戶開運(yùn)輸發(fā)票一般是幾個(gè)點(diǎn)的稅率?
老師:企業(yè)收到的銀行承兌匯票未到期,急用錢,可以找背書給其他企業(yè),然后這個(gè)企業(yè)把錢給我承兌了,等匯票到期時(shí),這個(gè)企業(yè)再去銀行承兌嗎?若可以需要簽協(xié)議啥的嗎?
保理手續(xù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
稅務(wù)異常怎么解除?老師
老師,有繳納印花稅實(shí)操課嗎?
老師,我們是賣酒的超市,我的往外開白酒,可以嗎,
個(gè)人的商鋪開那個(gè)租賃發(fā)票的話,你知道是交幾個(gè)點(diǎn)的那個(gè)稅嗎?開給公司
老師你好,外貿(mào)企業(yè)出口收匯,可以由國內(nèi)代理商代收匯后對私付給法人,法人對私轉(zhuǎn)到對公可以么


請問是高新企業(yè)的話,計(jì)算所得稅費(fèi)用是按15%的稅率計(jì)算嗎
是的,就是按那個(gè)稅率計(jì)算
法定盈余公積是按這個(gè)方法計(jì)算后的凈利潤*10%計(jì)提嗎?第二年匯算清繳之后實(shí)際繳納所得稅低于年底計(jì)算的所得稅,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下如何調(diào)整?之前計(jì)提的法定盈余公積受影響嗎?
不用管那個(gè)匯算清繳的,按你年前計(jì)提的就是
匯算清繳時(shí)實(shí)際繳納的比計(jì)算的少時(shí),小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下如何沖減
差額按計(jì)提的分錄直接紅沖就是了