你好,沒錯,就是這么操作的。
麻煩咨詢一下老師,我們公司有3個股東,其中兩個老板經(jīng)常出差,出差的話,他也涉及到一個這個出差補助。曾經(jīng)給這個老板的出差補助費呢,就是稅務(wù)局局就給踢出來,說不合理說不能說你們定多少就是多少,得有個參照。所以我就想知道這個參照的金額是參照誰,怎么個參照法,那像有這老板經(jīng)常在國外,那怎么去給他定義這個補助,出差補助啊,一個地方和一個地方的這個,這個費用還不一樣,你像我們老板哪都走,上海,天津哪都走,遼寧省內(nèi)什么都走。那你這個每次出差的餐就是出差補助餐補什么的,你正常的話都應(yīng)該劃撥,我們就因為他們查一回都給我踢出來了,我們都沒劃撥過,所以說這個想咨詢老師,這個應(yīng)該怎么處理。
我是行政單位工作人員2013年我出差回來報發(fā)票沖扺出差借款25000元,出納要求開現(xiàn)金支票去銀行取現(xiàn)金來還,我便拿支票取了現(xiàn)金還給了出納,但未退還借條,今年單位才通知我說我借款還沒有還,我無語了,現(xiàn)在不在該怎么辦,請老師指點下,報銷單子上是實報2.6萬,借2.5萬,我當時對出納說沖抵借款,后補我一千就可以了,但他要2.6萬支票去銀行取現(xiàn)金來還2.5萬,取錢還了后他沒上帳
老師,請問給出國同事的出差補助和出差借款是分開核算的吧,就是說出差借款,回來以票報銷,出差補助直接轉(zhuǎn)給他們,是這樣么,謝謝
老師,4s店把置換補貼從車款里面扣出來開票和不扣出來開票,都要先替廠家墊客戶,然后廠家返給我們,這兩種情況分別怎么做賬這樣有問題嗎第一種1.實收和開票差額借:銀行存款-補貼金額貸:其他應(yīng)付款款-客戶補貼金額2.墊付借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款3.廠家補貼到賬借:銀行存款貸:收入第二種1.墊款借:其他應(yīng)收款-代墊廠家補貼貸:銀行存款2.補貼到賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款老師,這樣對不對,由于我們是要給廠家開票,要申報收入,這兩種賬務(wù)處理是不是有問題,第二種的話怎么提現(xiàn)收入
老師,早上好。請教你一個問題,我們是出租車公司,去年疫情的時候我們的出租車去幫運送核算樣本,這個月預(yù)防站轉(zhuǎn)入了一架車給予300塊的補助款,這個補助要發(fā)放給車主的。應(yīng)該入其他應(yīng)付款,對吧?但是預(yù)防站又喊我們開具了收到這比補助的數(shù)電票,開具了數(shù)電票不意味這筆補助又是我們的收入了嗎?這個情況應(yīng)該是怎么處理才對呢?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
那出差補助是如何作會計分錄,直接借記管理費用-福利費么,
出差補助計入到工資薪金
計入到工資薪金,那是不是還要征收個稅?
對呀,這個本來也是需要征收個稅的。