你好,沒錯(cuò),就是這么操作的。

麻煩咨詢一下老師,我們公司有3個(gè)股東,其中兩個(gè)老板經(jīng)常出差,出差的話,他也涉及到一個(gè)這個(gè)出差補(bǔ)助。曾經(jīng)給這個(gè)老板的出差補(bǔ)助費(fèi)呢,就是稅務(wù)局局就給踢出來(lái),說(shuō)不合理說(shuō)不能說(shuō)你們定多少就是多少,得有個(gè)參照。所以我就想知道這個(gè)參照的金額是參照誰(shuí),怎么個(gè)參照法,那像有這老板經(jīng)常在國(guó)外,那怎么去給他定義這個(gè)補(bǔ)助,出差補(bǔ)助啊,一個(gè)地方和一個(gè)地方的這個(gè),這個(gè)費(fèi)用還不一樣,你像我們老板哪都走,上海,天津哪都走,遼寧省內(nèi)什么都走。那你這個(gè)每次出差的餐就是出差補(bǔ)助餐補(bǔ)什么的,你正常的話都應(yīng)該劃撥,我們就因?yàn)樗麄儾橐换囟冀o我踢出來(lái)了,我們都沒劃撥過(guò),所以說(shuō)這個(gè)想咨詢老師,這個(gè)應(yīng)該怎么處理。
我是行政單位工作人員2013年我出差回來(lái)報(bào)發(fā)票沖扺出差借款25000元,出納要求開現(xiàn)金支票去銀行取現(xiàn)金來(lái)還,我便拿支票取了現(xiàn)金還給了出納,但未退還借條,今年單位才通知我說(shuō)我借款還沒有還,我無(wú)語(yǔ)了,現(xiàn)在不在該怎么辦,請(qǐng)老師指點(diǎn)下,報(bào)銷單子上是實(shí)報(bào)2.6萬(wàn),借2.5萬(wàn),我當(dāng)時(shí)對(duì)出納說(shuō)沖抵借款,后補(bǔ)我一千就可以了,但他要2.6萬(wàn)支票去銀行取現(xiàn)金來(lái)還2.5萬(wàn),取錢還了后他沒上帳
老師,請(qǐng)問(wèn)給出國(guó)同事的出差補(bǔ)助和出差借款是分開核算的吧,就是說(shuō)出差借款,回來(lái)以票報(bào)銷,出差補(bǔ)助直接轉(zhuǎn)給他們,是這樣么,謝謝
老師,4s店把置換補(bǔ)貼從車款里面扣出來(lái)開票和不扣出來(lái)開票,都要先替廠家墊客戶,然后廠家返給我們,這兩種情況分別怎么做賬這樣有問(wèn)題嗎第一種1.實(shí)收和開票差額借:銀行存款-補(bǔ)貼金額貸:其他應(yīng)付款款-客戶補(bǔ)貼金額2.墊付借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款3.廠家補(bǔ)貼到賬借:銀行存款貸:收入第二種1.墊款借:其他應(yīng)收款-代墊廠家補(bǔ)貼貸:銀行存款2.補(bǔ)貼到賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款老師,這樣對(duì)不對(duì),由于我們是要給廠家開票,要申報(bào)收入,這兩種賬務(wù)處理是不是有問(wèn)題,第二種的話怎么提現(xiàn)收入
老師,早上好。請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,我們是出租車公司,去年疫情的時(shí)候我們的出租車去幫運(yùn)送核算樣本,這個(gè)月預(yù)防站轉(zhuǎn)入了一架車給予300塊的補(bǔ)助款,這個(gè)補(bǔ)助要發(fā)放給車主的。應(yīng)該入其他應(yīng)付款,對(duì)吧?但是預(yù)防站又喊我們開具了收到這比補(bǔ)助的數(shù)電票,開具了數(shù)電票不意味這筆補(bǔ)助又是我們的收入了嗎?這個(gè)情況應(yīng)該是怎么處理才對(duì)呢?
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,有個(gè)分公司在10月開了票,有進(jìn)項(xiàng)稅,之前一直是匯總申報(bào),接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報(bào),做10月申報(bào),分公司的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師 咨詢一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對(duì)方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來(lái)嗎?


那出差補(bǔ)助是如何作會(huì)計(jì)分錄,直接借記管理費(fèi)用-福利費(fèi)么,
出差補(bǔ)助計(jì)入到工資薪金
計(jì)入到工資薪金,那是不是還要征收個(gè)稅?
對(duì)呀,這個(gè)本來(lái)也是需要征收個(gè)稅的。