同學(xué),你好 不使用就不會(huì)罰款
電子普通發(fā)票購(gòu)買方稅號(hào)錯(cuò)了購(gòu)買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購(gòu)買方。購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號(hào)錯(cuò)了,有什么影響嗎?我就是購(gòu)買方,錢也交了。就是稅號(hào)錯(cuò)了,如果不重開。會(huì)罰款嗎?不想使用就把那張錯(cuò)誤的發(fā)票不用管是嗎?
電子普通發(fā)票購(gòu)買方稅號(hào)錯(cuò)了購(gòu)買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購(gòu)買方。購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?我就是購(gòu)買方,錢也交了。就是稅號(hào)錯(cuò)了,如果不重開。會(huì)罰款嗎?不想使用就把那張錯(cuò)誤的發(fā)票不用管是嗎?
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電子普通發(fā)票購(gòu)買方稅號(hào)錯(cuò)了購(gòu)買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購(gòu)買方。購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?我就是購(gòu)買方,錢也交了。就是稅號(hào)錯(cuò)了,如果不重開。會(huì)罰款嗎?不想要了就把那張錯(cuò)誤的發(fā)票不用管是嗎?購(gòu)買方已經(jīng)做了,就是稅號(hào)錯(cuò)了,會(huì)有影響嗎?如果不重開。會(huì)有影響嗎?我就是購(gòu)買方
電子普通發(fā)票購(gòu)買方稅號(hào)錯(cuò)了購(gòu)買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購(gòu)買方。購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?我就是購(gòu)買方錢也交了。就是稅號(hào)錯(cuò)了,如果不重開。會(huì)罰款嗎?不想要了就把那張錯(cuò)誤的發(fā)票不用管是嗎?購(gòu)買方已經(jīng)做了,就是稅號(hào)錯(cuò)了,會(huì)有影響嗎?如果不重開。會(huì)有影響嗎?我就是購(gòu)買方電子普通發(fā)票購(gòu)買方稅號(hào)錯(cuò)了購(gòu)買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購(gòu)買方。購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?我就是購(gòu)買方錢也交了。就是稅號(hào)錯(cuò)了,如果不重開。會(huì)罰款嗎?不想要了就把那張錯(cuò)誤的發(fā)票不用管是嗎?購(gòu)買方已經(jīng)做了,就是稅號(hào)錯(cuò)了,會(huì)有影響嗎?如果不重開。會(huì)有影響嗎?我就是購(gòu)買方,可以不管這張發(fā)票嗎
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦