這個正常組長,但是不能稅前扣除。

小規(guī)模物業(yè)公司給臨時工買社保,員工個人繳費部分都是由公司承擔,也就是不扣員工社保費,假設某人這個月張某實發(fā)工資4000元,個人社保部分是200元,但是他實際到手工資也是4000元,因為個人社保部分公司替他承擔了,申報個稅的時候收入是按照4000元去申報,還是按照4000+200=4200元去申報呢? 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計提工資 借:營業(yè)費用-工資4000 貸:應付工資_計提4000 支付工資 借:應付工資_臨時工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600
老師,現(xiàn)接手一家公司,發(fā)現(xiàn)這家公司2020.1-2021.6月賬務都沒有處理,每個月開了兩三張發(fā)票,報稅就只報了這兩三張發(fā)票的收入,銀行其他進出款項都沒入賬,商場銷售的營業(yè)額進銀行,支付的貨款也走銀行(這些貨款是單獨轉(zhuǎn)給個人的,沒有進對方的公賬),人員的工資還是走銀行(個稅也沒申報),請問這7月份做賬如何補救?懇請老師們指點迷津,謝謝
老師好,公司聘請了兩個臨時工對公司場地進行夜晚看護,每個月需要支付他們4000元(兩人合計),但這個是臨時的,對方也不方便開票,這個怎么處理呢
老師您好,就是我們公司有兩個員工,因為工作失誤各自扣下了5000元,和10000元的工資,我當時掛賬是其他應付款貸方,后來這兩個人離職了已經(jīng)差不多有半年時間了,公司也不給了,對方也不要了,老師我現(xiàn)在應該怎么處理這兩筆錢呢
老師早上好,我想咨詢一個問題,我們公司買了一輛二手車,對方已給我們開了發(fā)票14.8萬元,我們尚未付款。這個車輛回來一個月后,我們不想要了,對方幫我們賣出去,賣出去的時候他按3萬元開了票,這個價格不合理,像這種我們又沒給對方付款,發(fā)票差額又大,怎么處理比較好呢?紅沖發(fā)票?
預付賬款會計科目怎么設置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營范圍,我們提供給供應商這個證明,用于正常銷售,進項票可以抵扣嗎
老師,查驗發(fā)票真?zhèn)斡媚膫€平臺
老師您好,小規(guī)模稅務登記時候,出現(xiàn)這個提示怎么辦
會計中級考試有什么輸入法?
印名片費是進辦公費?抖音投流和參展費,是進業(yè)務宣傳和廣告費對嗎
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應該出什么科目?
老師,我想問下就是我們承接了一個警示教育館的策劃大綱內(nèi)容、依托策劃大綱進行文案撰寫、三維方案設計、氛圍布置版面設計制作、展墻飾面、設備采購、安裝與實施等。 這里面的裝修是包給別人做的,這算是分包吧
老師,公司為小規(guī)模,種姜、藥材,也賣生姜也加工再出售,種姜到收姜之間發(fā)生的成本是通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本歸集,收姜計入農(nóng)產(chǎn)品,還是直接通過消耗性生物資產(chǎn)核算?
內(nèi)銷和出口都有的企業(yè)算稅負率的話,包含出口的收入嗎?
讓我公司的員工去找個4000塊錢的票來報銷了支付給他們是不是也可以
這個也只能這么做的。
假如是按照發(fā)工資的話,我是不是還得給這兩個人申報個稅
對呀,你肯定得是申報個人所得稅的
但是因為對方看護的人時時在變,可能每天人都不一樣,發(fā)工資申報個稅的方式也這個怎么弄呢
這種臨時工就是不能按照工資薪金申報的。
那是按照勞務報酬申報的嗎
對,正確就應該按照勞務報酬。
假如我公司跟這些人其中一個簽訂安保服務合同,然后這個人拿著合同是不是可以去稅務局代開安保服務發(fā)票,這樣我們打給這個人,這個人再跟其他人把錢一分,我們是不是也能拿到票稅前扣除
對,沒錯,你這么操作的話是可以的。